Dystrybucja komponentów do instalacji fotowoltaicznych
Oferta obejmuje panele, inwertery, pompy ciepła oraz akcesoria
Współpraca z czołowymi producentami w dziedzinie OZE
Indywidualne podejście do potrzeb klientów biznesowych
Doradztwo i kompleksowe wsparcie dla instalatorów
RuckZuck.biz to firma z branży odnawialnych źródeł energii, która zyskała uznanie jako dystrybutor kompleksowych rozwiązań w zakresie fotowoltaiki. Swoją działalność rozwija pod marką AS Energy, łącząc wieloletnie doświadczenie z nowoczesnymi technologiami, co pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie. W ofercie znajduje się szeroki asortyment produktów, w tym panele fotowoltaiczne, inwertery, konstrukcje do montażu, akcesoria elektryczne oraz pompy ciepła. AS Energy wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego projektu oraz fachowym doradztwem na każdym etapie współpracy. Specjalizuje się w dostosowywaniu rozwiązań do szczególnych potrzeb klientów, co czyni ich partnerem zaufanym w branży. Oferta kierowana jest przede wszystkim do firm instalacyjnych oraz innych partnerów biznesowych. Dzięki współpracy z wiodącymi producentami, przedsiębiorstwo zapewnia dostęp do sprawdzonych, wysokojakościowych produktów, które są niezbędne dla efektywnej realizacji instalacji OZE.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ruckzuck.biz osiągnęła 59 928 995 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 858 082 zł. Pozostałe przychody to 70 913 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 809 846 zł.
Zysk netto wyniósł 48 236 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 728 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 928 995 zł w 2024 roku.
• 60 786 627 zł w 2023 roku.
• 78 947 760 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -324 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 236 zł w 2024 roku.
• 847 247 zł w 2023 roku.
• 2 758 680 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ruckzuck.biz wynosi 728 tys. zł.
EBITDA ruckzuck.biz wynosi 1,5 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
294 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 727 706 zł w
2024 roku.
• 1 515 505 zł w
2023 roku.
• 4 739 043 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
304 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 499 579 zł w
2024 roku.
• 2 520 997 zł w
2023 roku.
• 5 957 527 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ruckzuck.biz wynosi 45 249 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
482 355 zł a 149 822 487 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 088 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 249 270 zł w 2024 roku.
• 49 241 329 zł w 2023 roku.
• 70 053 059 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ruckzuck.biz wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ruckzuck.biz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 057 209
zł.
Koszty operacyjne ruckzuck.biz wyniosły 59 130 376
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
88 887 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 057 209 zł w 2024 roku
• 5 432 364 zł w 2023 roku
• 5 318 954 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ruckzuck.biz wyniosła 16 025 127 zł.
a
ktywa trwałe to 6 129 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 895 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 025 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 804 886 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 220 241 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -740 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 025 127 zł w 2024 roku.
• 17 972 002 zł w 2023 roku.
• 19 778 133 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ruckzuck.biz wyniosły 9 220 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 025 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 222 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 220 241 zł w 2024 roku
• 10 868 105 zł w 2023 roku
• 11 262 803 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ruckzuck.biz wykazała przychody na poziomie 59 928 995 zł.
Organizacja zarobiła 174 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 72% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -50 183 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 722 zł w 2024 roku
• 365 539 zł w 2023 roku
• 700 725 zł w 2022 roku
Organizacja ruckzuck.biz wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Górecka Anna
posiada 70 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Górecki Maciej
posiada 30 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.10.2021 jest
Górecka Anna
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2020 do 05.10.2021
była Górecka Anna
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 28.06.2016 do 26.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Górecki Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.