SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) WICEPREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, C) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, D) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Probud - Inwestycje osiągnęła 17 534 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 534 860 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 370 050 zł.
Zysk netto wyniósł 164 810 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 296 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 534 860 zł w 2024 roku.
• 28 302 507 zł w 2023 roku.
• 15 342 211 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 327 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 810 zł w 2024 roku.
• 560 227 zł w 2023 roku.
• 170 341 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Probud - Inwestycje wynosi 224 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
194 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 224 053 zł w
2024 roku.
• 801 830 zł w
2023 roku.
• 187 647 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Probud - Inwestycje wynosi 15 730 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 648 099 zł a 43 837 149 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 858 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 730 463 zł w 2024 roku.
• 24 366 956 zł w 2023 roku.
• 13 747 043 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Probud - Inwestycje wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,158% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Probud - Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Probud - Inwestycje wyniosły 17 310 807
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Probud - Inwestycje wyniosła 7 576 411 zł.
a
ktywa trwałe to 3 220 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 355 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 576 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 508 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 067 989 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 472 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 576 411 zł w 2024 roku.
• 7 775 077 zł w 2023 roku.
• 4 912 108 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Probud - Inwestycje wyniosły 3 067 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 576 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 067 989 zł w 2024 roku
• 3 431 465 zł w 2023 roku
• 1 128 723 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Probud - Inwestycje wykazała przychody na poziomie 17 534 860 zł.
Organizacja zarobiła 196 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 733 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 810 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 733 zł w 2024 roku
• 137 500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Probud - Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bratek Paweł
posiada 120 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.03.2023 jest
Bratek Paweł
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2022 do 20.03.2023:
• Kosior Kamil (50% udziałów)
• Tarszys Wojciech (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.01.2014 do 31.01.2022:
• Tabor Kinga (50% udziałów)
• Tabor Dawid (50% udziałów)