Organizacja Wilczek osiągnęła 3 454 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 436 987 zł. Pozostałe przychody to 17 628 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 312 088 zł.
Zysk netto wyniósł 124 899 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -403 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 454 615 zł w 2024 roku.
• 3 668 286 zł w 2023 roku.
• 3 218 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -126 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 899 zł w 2024 roku.
• 220 633 zł w 2023 roku.
• -253 013 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wilczek wynosi 111 tys. zł.
EBITDA Wilczek wynosi 125 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
137 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 110 888 zł w
2024 roku.
• 186 579 zł w
2023 roku.
• -276 554 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
172 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 125 228 zł w
2024 roku.
• 211 245 zł w
2023 roku.
• -187 033 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilczek wynosi 4 947 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 248 993 zł a 11 440 077 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 620 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 947 689 zł w 2024 roku.
• 5 489 836 zł w 2023 roku.
• 4 432 020 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilczek wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wilczek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 616 649
zł.
Koszty operacyjne Wilczek wyniosły 3 326 100
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 853 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 616 649 zł w 2024 roku
• 490 724 zł w 2023 roku
• 677 063 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilczek wyniosła 3 212 385 zł.
a
ktywa trwałe to 2 119 163 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 093 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 212 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 860 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 366 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 370 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 212 385 zł w 2024 roku.
• 3 296 116 zł w 2023 roku.
• 3 467 428 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilczek wyniosły 352 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 212 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -241 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 366 zł w 2024 roku
• 413 743 zł w 2023 roku
• 419 126 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilczek wykazała przychody na poziomie 3 454 615 zł.
Organizacja zarobiła 124 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 899 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku