Organizacja Budowy osiągnęła 12 047 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 029 413 zł. Pozostałe przychody to 18 177 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 728 245 zł.
Zysk netto wyniósł 301 168 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 232 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 047 589 zł w 2024 roku.
• 16 333 024 zł w 2023 roku.
• 13 096 307 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 171 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 301 168 zł w 2024 roku.
• 466 339 zł w 2023 roku.
• -495 701 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budowy wynosi 322 tys. zł.
EBITDA Budowy wynosi 457 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
161 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 321 847 zł w
2024 roku.
• 530 005 zł w
2023 roku.
• -430 385 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
156 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 456 675 zł w
2024 roku.
• 740 584 zł w
2023 roku.
• -221 632 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budowy wynosi 10 755 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 519 369 zł a 30 118 974 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -701 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 755 766 zł w 2024 roku.
• 14 047 533 zł w 2023 roku.
• 9 674 609 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budowy wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,437% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 1,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Budowy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 076 376
zł.
Koszty operacyjne Budowy wyniosły 11 707 566
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-89 840 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 076 376 zł w 2024 roku
• 5 028 103 zł w 2023 roku
• 5 015 017 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budowy wyniosła 3 892 790 zł.
a
ktywa trwałe to 1 370 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 522 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 892 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 025 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 866 965 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -424 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 892 790 zł w 2024 roku.
• 5 235 727 zł w 2023 roku.
• 3 908 294 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budowy wyniosły 1 866 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 892 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -354 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 866 965 zł w 2024 roku
• 3 511 070 zł w 2023 roku
• 2 649 976 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budowy wykazała przychody na poziomie 12 047 589 zł.
Organizacja zarobiła 301 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 301 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku