Usługi budowlane, remontowe i sporządzanie kosztorysów
Tymczasowy pobyt dla bezpańskich psów i ich adopcja
Zakład Transportu i Usług sp. z o.o. funkcjonuje w Sępólnie Krajeńskim, oferując szeroki wachlarz usług, które obejmują transport, usługi budowlane, usługi komunalne oraz opiekę nad zwierzętami. W zakresie transportu, firma zajmuje się organizacją przewozów dzieci i młodzieży szkolnej w obrębie całej gminy, a także organizacją wycieczek i obozów. Zakład dysponuje odpowiednimi pojazdami i wykwalifikowanym personelem, co sprawia, że transportujący mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo. W obszarze usług komunalnych, Zakład Transportu i Usług podejmuje prace na zlecenie gminy, w tym pielęgnację terenów zielonych oraz sezonowe odśnieżanie. Dodatkowo świadczy usługi budowlane, które obejmują prace remontowe, budowlane oraz odtworzeniowe, przy użyciu nowoczesnych technologii i materiałów wysokiej jakości. Warto również zwrócić uwagę na program dla bezpańskich psów, gdzie oferowane jest tymczasowe schronienie dla zwierząt, a następnie poszukiwanie dla nich nowych domów. Zakład dba o estetykę środowiska lokalnego i komfort życia jego mieszkańców oraz turystów, co czyni go istotnym elementem społeczności lokalnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład osiągnęła 15 439 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 439 308 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 660 896 zł.
Strata netto wyniosła 221 588 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 688 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 439 326 zł w 2024 roku.
• 16 528 307 zł w 2023 roku.
• 8 788 804 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -221 588 zł w 2024 roku.
• 83 296 zł w 2023 roku.
• -801 018 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład wynosi -28 tys. zł.
EBITDA Zakład wynosi 139 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -27 944 zł w
2024 roku.
• 304 900 zł w
2023 roku.
• -715 820 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 138 774 zł w
2024 roku.
• 492 029 zł w
2023 roku.
• -581 598 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład wynosi 10 405 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 598 314 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 087 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 405 493 zł w 2024 roku.
• 11 630 857 zł w 2023 roku.
• 6 075 530 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład wynosi 1,64%. To oznacza, że firma ma szansę 1,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,213% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,64% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 3,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład wynosi 71 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 618 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 618 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 618 tys. zł w 2024 roku.
• 661 tys. zł w 2023 roku.
• 352 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 298 802
zł.
Koszty operacyjne Zakład wyniosły 15 467 252
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
528 114 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 298 802 zł w 2024 roku
• 4 431 768 zł w 2023 roku
• 3 393 825 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład wyniosła 3 365 106 zł.
a
ktywa trwałe to 1 971 724 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 393 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 365 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 150 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 214 961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 374 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 365 106 zł w 2024 roku.
• 4 318 176 zł w 2023 roku.
• 2 274 942 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -148%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład wyniosły 3 214 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 365 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 403 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 214 961 zł w 2024 roku
• 3 946 443 zł w 2023 roku
• 1 986 505 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład wykazała przychody na poziomie 15 439 326 zł.
Organizacja zarobiła -221 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -221 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku