SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Dil polska baumanagement osiągnęła 9 549 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 439 109 zł. Pozostałe przychody to 110 543 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 360 004 zł.
Zysk netto wyniósł 79 105 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -81 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 549 652 zł w 2024 roku.
• 10 386 255 zł w 2023 roku.
• 12 267 131 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 105 zł w 2024 roku.
• -162 508 zł w 2023 roku.
• 1 635 424 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dil polska baumanagement wynosi 84 tys. zł.
EBITDA Dil polska baumanagement wynosi 342 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
76 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 84 104 zł w
2024 roku.
• 441 705 zł w
2023 roku.
• 2 039 167 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 342 422 zł w
2024 roku.
• 658 443 zł w
2023 roku.
• 2 178 030 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dil polska baumanagement wynosi 18 184 636 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
791 046 zł a 61 342 842 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 417 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 184 636 zł w 2024 roku.
• 18 366 625 zł w 2023 roku.
• 27 255 317 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dil polska baumanagement wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 946 379
zł.
Koszty operacyjne Dil polska baumanagement wyniosły 9 355 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 638 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 946 379 zł w 2024 roku
• 2 819 559 zł w 2023 roku
• 3 143 396 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dil polska baumanagement wyniosła 17 214 194 zł.
a
ktywa trwałe to 6 633 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 580 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 214 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 335 710 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 878 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 801 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 214 194 zł w 2024 roku.
• 17 138 667 zł w 2023 roku.
• 18 929 725 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dil polska baumanagement wyniosły 1 878 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 214 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 878 484 zł w 2024 roku
• 1 882 061 zł w 2023 roku
• 2 215 679 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dil polska baumanagement wykazała przychody na poziomie 9 549 652 zł.
Organizacja zarobiła 85 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6621 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 064 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6621 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 866 820 zł w 2022 roku
Organizacja Dil polska baumanagement wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.