Organizacja OWL International osiągnęła 17 232 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 951 452 zł. Pozostałe przychody to 280 795 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 865 761 zł.
Zysk netto wyniósł 2 085 691 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 374 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 232 247 zł w 2024 roku.
• 19 389 018 zł w 2023 roku.
• 21 527 747 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 085 691 zł w 2024 roku.
• 3 031 180 zł w 2023 roku.
• 2 104 565 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OWL International wynosi 2,32 mln zł.
EBITDA OWL International wynosi 2,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
191 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 318 901 zł w
2024 roku.
• 3 608 379 zł w
2023 roku.
• 2 651 318 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
211 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 493 488 zł w
2024 roku.
• 3 767 865 zł w
2023 roku.
• 2 838 653 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OWL International wynosi 28 893 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 062 383 zł a 48 332 708 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 838 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 893 311 zł w 2024 roku.
• 37 219 062 zł w 2023 roku.
• 34 350 695 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OWL International wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OWL International wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OWL International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OWL International wynosi 1,17 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 348 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,65 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 348 tys. zł a 2,65 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,17 mln zł w 2024 roku.
• 1,57 mln zł w 2023 roku.
• 1,43 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 348 tys. zł w 2024 roku.
• 541 tys. zł w 2023 roku.
• 398 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,65 mln zł w 2024 roku.
• 3,7 mln zł w 2023 roku.
• 3,18 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 376 192
zł.
Koszty operacyjne OWL International wyniosły 14 632 552
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 490 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 376 192 zł w 2024 roku
• 1 790 607 zł w 2023 roku
• 2 692 090 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OWL International wyniosła 16 558 184 zł.
a
ktywa trwałe to 4 505 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 052 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 558 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 083 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 475 007 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 604 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 558 184 zł w 2024 roku.
• 20 809 914 zł w 2023 roku.
• 21 112 611 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OWL International wyniosły 4 475 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 558 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 370 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 475 007 zł w 2024 roku
• 4 585 473 zł w 2023 roku
• 5 671 805 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OWL International wykazała przychody na poziomie 17 232 247 zł.
Organizacja zarobiła 2 598 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 512 868 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 085 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 853 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 512 868 zł w 2024 roku
• 890 971 zł w 2023 roku
• 560 387 zł w 2022 roku
Organizacja OWL International wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ppwp Holding
posiada 2000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.02.2021 jest
Ppwp Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2018 do 24.02.2021
był Ppwp Holding
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 09.08.2018 do 17.10.2018 najwięcej udziałów posiadała Scarfiello Artemisia. Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.