Zarządzanie franczyzą w Polsce dla marek odzieżowych
Wsparcie w wprowadzaniu nowych marek na rynek
Prowadzenie szkoleń i mentoringu w Retail Academy
Organizacja showroomu dla stylistów i celebrytów
Współpraca z wieloma renomowanymi markami premium
PPWP HOLDING, operująca pod marką GPoland, pełni rolę multibrandowej agencji modowej i zajmuje się dystrybucją uznanych marek odzieżowych w Polsce. Organizacja specjalizuje się w modelach franczyzy, co pozwala współpraca z monomarkowymi oraz multimarkowymi sklepami. GPoland oferuje kompleksowe wsparcie dla nowych marek, pomagając im w wprowadzeniu ich na rynek. W ramach Retail Academy, agencja prowadzi szkolenia, mentoring oraz coaching w zakresie técnicas sprzedaży i visual merchandisingu, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dodatkowo, firma zarządza showroomem prasowym, który stanowi przestrzeń dla stylistów, blogerów i celebrytów związanych z modą. GPoland łączy pasję do mody z profesjonalnym podejściem do współpracy z klientami, co przyczynia się do rozwoju branży i wzmocnienia obecności ekskluzywnych marek w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ppwp Holding osiągnęła 108 057 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 091 829 zł. Pozostałe przychody to 965 543 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 926 971 zł.
Zysk netto wyniósł 11 164 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 507 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 057 372 zł w 2024 roku.
• 87 806 705 zł w 2023 roku.
• 1 574 948 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 395 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 164 858 zł w 2024 roku.
• 9 072 933 zł w 2023 roku.
• 1 483 444 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ppwp Holding wynosi 14,28 mln zł.
EBITDA Ppwp Holding wynosi 16,77 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ppwp Holding wynosi 159 321 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 623 617 zł a 270 143 429 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 915 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 159 321 296 zł w 2024 roku.
• 129 079 507 zł w 2023 roku.
• 11 256 373 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ppwp Holding wynosi 2,45%. To oznacza, że firma ma szansę 2,45% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,45% w 2024 roku.
• 2,59% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ppwp Holding wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ppwp Holding charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ppwp Holding wynosi 3,96 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 503 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 503 tys. zł a 11,37 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
495 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,96 mln zł w 2024 roku.
• 5,14 mln zł w 2023 roku.
• 266 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 503 tys. zł w 2024 roku.
• 1,81 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,37 mln zł w 2024 roku.
• 11,7 mln zł w 2023 roku.
• 1,14 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 584 956
zł.
Koszty operacyjne Ppwp Holding wyniosły 92 813 726
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 698 120 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 584 956 zł w 2024 roku
• 24 298 882 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ppwp Holding wyniosła 124 827 912 zł.
a
ktywa trwałe to 55 395 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 432 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 827 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 831 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 996 422 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 603 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 124 827 912 zł w 2024 roku.
• 78 482 649 zł w 2023 roku.
• 6 598 615 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ppwp Holding wyniosły 67 996 422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 827 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 499 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 996 422 zł w 2024 roku
• 32 816 018 zł w 2023 roku
• 901 773 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ppwp Holding wykazała przychody na poziomie 108 057 372 zł.
Organizacja zarobiła 14 358 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 193 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 164 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 399 179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 193 432 zł w 2024 roku
• 3 560 137 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ppwp Holding wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki