Budowa kompleksu magazynowego o powierzchni 29 000 m².
Lokalizacja w Zbrudzewie, blisko ważnych dróg krajowych.
Dostosowanie hali do indywidualnych potrzeb najemców.
Centrum logistyczne i hala produkcyjna w jednym.
Flexibilne podejście do realizacji inwestycji.
INVEST PARK ŚREM to nowoczesne przedsięwzięcie inwestycyjne z siedzibą w Zbrudzewie, w gminie Śrem, która dynamicznie rozwija się na polskim rynku. Firma specjalizuje się w tworzeniu rozbudowanych kompleksów magazynowych oraz obiektów produkcyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. W ramach drugiego etapu budowy, planowane jest zrealizowanie kompleksu o powierzchni 29 000 m², co podkreśla ambitne plany rozwoju organizacji. Ze względu na strategiczną lokalizację, w pobliżu kluczowych tras komunikacyjnych, takich jak autostrada A2 i droga ekspresowa S5, inwestycja ma potencjał na funkcjonowanie jako efektowne centrum logistyczne czy hala produkcyjna z magazynem dystrybucyjnym. Klientom oferowane są elastyczne możliwości dostosowania przestrzeni magazynowej zgodnie z ich wymaganiami technicznymi. Organizacja dąży do zapewnienia wysokiej jakości usług, co może przyczynić się do jej stabilnej pozycji na rynku lokalnym oraz krajowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invest Park Śrem osiągnęła 4 160 999 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 150 020 zł. Pozostałe przychody to 10 978 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 415 824 zł.
Zysk netto wyniósł 734 196 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 160 999 zł w 2024 roku.
• 3 820 177 zł w 2023 roku.
• 3 996 942 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -244 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 734 196 zł w 2024 roku.
• 636 732 zł w 2023 roku.
• 1 223 750 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invest Park Śrem wynosi 2,19 mln zł.
EBITDA Invest Park Śrem wynosi 2,82 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 191 804 zł w
2024 roku.
• 1 928 459 zł w
2023 roku.
• 2 269 382 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 816 115 zł w
2024 roku.
• 2 728 830 zł w
2023 roku.
• 2 886 551 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest Park Śrem wynosi 11 257 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 546 925 zł a 29 583 602 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 410 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 257 709 zł w 2024 roku.
• 10 089 993 zł w 2023 roku.
• 12 078 357 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invest Park Śrem wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest Park Śrem wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invest Park Śrem charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Invest Park Śrem wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,48 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,48 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,48 mln zł w 2024 roku.
• 1,33 mln zł w 2023 roku.
• 1,2 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Invest Park Śrem wyniosły 1 958 217
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest Park Śrem wyniosła 28 260 565 zł.
a
ktywa trwałe to 26 306 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 953 594 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 260 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 395 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 864 665 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -394 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 260 565 zł w 2024 roku.
• 28 638 604 zł w 2023 roku.
• 29 050 478 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest Park Śrem wyniosły 20 864 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 260 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 080 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 864 665 zł w 2024 roku
• 21 976 899 zł w 2023 roku
• 23 025 506 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest Park Śrem wykazała przychody na poziomie 4 160 999 zł.
Organizacja zarobiła 802 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 134 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 734 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -101 767 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 134 zł w 2024 roku
• 72 640 zł w 2023 roku
• 271 667 zł w 2022 roku
Organizacja Invest Park Śrem wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ah Group
posiada 38544 udziałów,
które stanowią 44.0% firmy.
Hyżyk Wiesław
posiada 12848 udziałów,
które stanowią 14.7% firmy.
Hyżyk Marek
posiada 12848 udziałów,
które stanowią 14.7% firmy.
Hyżyk Bartosz
posiada 12848 udziałów,
które stanowią 14.7% firmy.