Organizacja PCG osiągnęła 43 771 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 136 155 zł. Pozostałe przychody to 6 635 104 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 912 065 zł.
Zysk netto wyniósł 7 224 090 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 790 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 771 259 zł w 2024 roku.
• 17 851 256 zł w 2023 roku.
• 15 829 200 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 956 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 224 090 zł w 2024 roku.
• 3 404 014 zł w 2023 roku.
• 860 039 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PCG wynosi 7,27 mln zł.
EBITDA PCG wynosi 7,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 666 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 267 568 zł w
2024 roku.
• 866 894 zł w
2023 roku.
• 363 284 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 681 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 384 158 zł w
2024 roku.
• 899 299 zł w
2023 roku.
• 386 667 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PCG wynosi 83 697 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 620 443 zł a 136 642 364 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 697 644 zł w 2024 roku.
• 45 288 135 zł w 2023 roku.
• 31 630 320 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PCG wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PCG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 464 504
zł.
Koszty operacyjne PCG wyniosły 29 868 587
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
214 070 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 464 504 zł w 2024 roku
• 892 149 zł w 2023 roku
• 1 326 427 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PCG wyniosła 91 175 606 zł.
a
ktywa trwałe to 82 064 394 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 109 116 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 2096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 175 606 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 160 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 015 015 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 888 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 175 606 zł w 2024 roku.
• 77 719 812 zł w 2023 roku.
• 67 417 317 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PCG wyniosły 57 015 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 175 606 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 345 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 015 015 zł w 2024 roku
• 51 358 155 zł w 2023 roku
• 43 900 834 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PCG wykazała przychody na poziomie 43 771 259 zł.
Organizacja zarobiła 8 778 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 554 035 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 224 090 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 388 509 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 554 035 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8458 zł w 2022 roku
Organizacja PCG wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Exeleo Fundacja Rodzinna W Ostrzeszowie
posiada 21502 udziałów,
które stanowią 34.7% firmy.
Next Fundacja Rodzinna Z Siedzibą We Wrocławiu
posiada 21502 udziałów,
które stanowią 34.7% firmy.
Dfi Fundacja Rodzinna Z Siedzibą W Ostrzeszowie
posiada 8122 udziałów,
które stanowią 13.1% firmy.
Baran Zbigniew
posiada 8122 udziałów,
które stanowią 13.1% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Exeleo Fundacja Rodzinna W Ostrzeszowie (35% udziałów)
• Next Fundacja Rodzinna Z Siedzibą We Wrocławiu (35% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.11.2024 do 04.04.2025:
• Exeleo Fundacja Rodzinna W Ostrzeszowie (35% udziałów)
• Next Fundacja Rodzinna Z Siedzibą We Wrocławiu (35% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.07.2024 do 14.11.2024:
• Exeleo Fundacja Rodzinna W Ostrzeszowie (40% udziałów)
• Next Fundacja Rodzinna Z Siedzibą We Wrocławiu (40% udziałów)