SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W WYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
Organizacja Budownictwa Inżynieryjnego osiągnęła 17 509 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 508 672 zł. Pozostałe przychody to 1294 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 589 447 zł.
Zysk netto wyniósł 919 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 836 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 509 966 zł w 2024 roku.
• 15 297 508 zł w 2023 roku.
• 3 759 440 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 306 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 919 225 zł w 2024 roku.
• 1 024 894 zł w 2023 roku.
• 237 432 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budownictwa Inżynieryjnego wynosi 1,35 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budownictwa Inżynieryjnego wynosi 17 317 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 966 805 zł a 43 774 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 772 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 317 016 zł w 2024 roku.
• 15 853 081 zł w 2023 roku.
• 4 334 447 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budownictwa Inżynieryjnego wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Budownictwa Inżynieryjnego charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Budownictwa Inżynieryjnego wyniosły 16 154 530
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budownictwa Inżynieryjnego wyniosła 5 779 695 zł.
a
ktywa trwałe to 2 319 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 459 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 779 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 622 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 157 288 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 926 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 779 695 zł w 2024 roku.
• 7 455 025 zł w 2023 roku.
• 6 554 614 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budownictwa Inżynieryjnego wyniosły 3 157 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 779 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 052 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 157 288 zł w 2024 roku
• 5 381 474 zł w 2023 roku
• 5 383 382 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budownictwa Inżynieryjnego wykazała przychody na poziomie 17 509 966 zł.
Organizacja zarobiła 1 267 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 348 142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 919 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 348 142 zł w 2024 roku
• 325 022 zł w 2023 roku
• 84 455 zł w 2022 roku
Organizacja Budownictwa Inżynieryjnego wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bryg Marek
posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kogut Magdalena
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Szczurek Jacek
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Chmura Tomasz
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Nowak Magdalena
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.