Organizacja VIP Sales Group osiągnęła 4 968 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 968 031 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 459 858 zł.
Zysk netto wyniósł 508 173 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 242 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 968 045 zł w 2024 roku.
• 6 884 572 zł w 2023 roku.
• 3 619 038 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 508 173 zł w 2024 roku.
• 1 106 581 zł w 2023 roku.
• 1 362 239 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT VIP Sales Group wynosi 631 tys. zł.
EBITDA VIP Sales Group wynosi 653 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji VIP Sales Group wynosi 7 811 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 467 043 zł a 13 157 565 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 952 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 811 764 zł w 2024 roku.
• 11 101 954 zł w 2023 roku.
• 9 117 627 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji VIP Sales Group wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji VIP Sales Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
VIP Sales Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla VIP Sales Group wynosi 357 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 937 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 937 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
89 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 357 tys. zł w 2024 roku.
• 388 tys. zł w 2023 roku.
• 278 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 937 tys. zł w 2024 roku.
• 871 tys. zł w 2023 roku.
• 581 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 418 413
zł.
Koszty operacyjne VIP Sales Group wyniosły 4 337 428
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 603 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 418 413 zł w 2024 roku
• 496 580 zł w 2023 roku
• 163 217 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów VIP Sales Group wyniosła 3 775 781 zł.
a
ktywa trwałe to 611 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 164 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 775 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 289 391 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 486 389 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 943 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 775 781 zł w 2024 roku.
• 3 137 824 zł w 2023 roku.
• 1 901 866 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania VIP Sales Group wyniosły 486 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 775 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 486 389 zł w 2024 roku
• 356 606 zł w 2023 roku
• 227 229 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja VIP Sales Group wykazała przychody na poziomie 4 968 045 zł.
Organizacja zarobiła 589 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 843 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 508 173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 211 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 843 zł w 2024 roku
• 162 318 zł w 2023 roku
• 158 870 zł w 2022 roku
Organizacja VIP Sales Group wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maroszek Beata
posiada 95 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2022 jest
Maroszek Beata
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.01.2021 do 14.03.2022
była Maroszek Beata
kontrolująca 100% udziałów.