Organizacja Centrum Opon osiągnęła 9 142 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 141 330 zł. Pozostałe przychody to 776 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 053 846 zł.
Zysk netto wyniósł 87 484 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 285 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 142 106 zł w 2024 roku.
• 2 619 390 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 484 zł w 2024 roku.
• 231 948 zł w 2023 roku.
• -197 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum Opon wynosi 112 tys. zł.
EBITDA Centrum Opon wynosi 114 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum Opon wynosi 6 687 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
243 028 zł a 22 855 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 671 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 687 700 zł w 2024 roku.
• 2 851 469 zł w 2023 roku.
• 3454 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Opon wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum Opon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 393 379
zł.
Koszty operacyjne Centrum Opon wyniosły 9 029 113
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 393 379 zł w 2024 roku
• 51 010 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum Opon wyniosła 2 622 952 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 51 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 571 648 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 622 952 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 324 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 298 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 655 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 622 952 zł w 2024 roku.
• 1 971 318 zł w 2023 roku.
• 4606 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum Opon wyniosły 2 298 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 622 952 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 574 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 298 914 zł w 2024 roku
• 1 734 764 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum Opon wykazała przychody na poziomie 9 142 106 zł.
Organizacja zarobiła 109 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 996 zł w 2024 roku
• 22 940 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Centrum Opon wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gemel Piotr
posiada 26 udziałów,
które stanowią 52.0% firmy.
Kozieł Kamil
posiada 24 udziałów,
które stanowią 48.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.09.2023 jest
Gemel Piotr
kontrolujący 52% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2020 do 21.09.2023
był Kancelaria Gospodarcza Effekti
kontrolując 100% udziałów.