SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z KTÓRYCH JEDEN JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU A, A DRUGI - CZŁONKIEM ZARZĄDU B, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; LUB - PROKURENTA A (LUB DWÓCH PROKURENTÓW A, JEŻELI DOKUMENTY DOTYCZĄCE ICH USTANOWIENIA WYMAGAJĄ, ABY PROKURENCI A DZIAŁALI ŁĄCZNIE) I PROKURENTA B (LUB DWÓCH PROKURENTÓW B, JEŻELI DOKUMENTY DOTYCZĄCE ICH USTANOWIENIA WYMAGAJĄ, ABY PROKURENCI B DZIAŁALI ŁĄCZNIE), DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; LUB - CZŁONKA ZARZĄDU A DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM B (LUB DWÓCH PROKURENTÓW B, JEŻELI DOKUMENTY DOTYCZĄCE ICH USTANOWIENIA WYMAGAJĄ, ABY PROKURENCI B DZIAŁALI ŁĄCZNIE); LUB - CZŁONKA ZARZĄDU B DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM A (LUB DWÓCH PROKURENTÓW A, JEŻELI DOKUMENTY DOTYCZĄCE ICH USTANOWIENIA WYMAGAJĄ, ABY PROKURENCI A DZIAŁALI ŁĄCZNIE).
Organizacja PDC Industrial Center 153 osiągnęła 13 249 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 514 892 zł. Pozostałe przychody to 2 734 721 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 868 143 zł.
Strata netto wyniosła 5 353 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 649 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 249 613 zł w 2024 roku.
• 21 649 663 zł w 2023 roku.
• 5 647 852 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 070 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 353 251 zł w 2024 roku.
• 3 516 850 zł w 2023 roku.
• -7 399 837 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PDC Industrial Center 153 wynosi 8 833 075 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 124 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 766 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 833 075 zł w 2024 roku.
• 28 500 508 zł w 2023 roku.
• 3 765 235 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PDC Industrial Center 153 wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA PDC Industrial Center 153 wynosi 5,22 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PDC Industrial Center 153 wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,278% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PDC Industrial Center 153 wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,146% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 1,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PDC Industrial Center 153 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PDC Industrial Center 153 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 421 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 421 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 421 tys. zł w 2024 roku.
• 703 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PDC Industrial Center 153 wyniosły 9 433 874
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PDC Industrial Center 153 wyniosła 128 469 281 zł.
a
ktywa trwałe to 116 356 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 113 053 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 128 469 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9 554 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 023 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 693 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 128 469 281 zł w 2024 roku.
• 131 614 874 zł w 2023 roku.
• 121 127 907 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PDC Industrial Center 153 wyniosły 138 023 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 128 469 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 604 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 023 895 zł w 2024 roku
• 135 816 237 zł w 2023 roku
• 128 846 120 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PDC Industrial Center 153 wykazała przychody na poziomie 13 249 613 zł.
Organizacja zarobiła -5 114 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 238 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 353 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 722 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 238 609 zł w 2024 roku
• 1 091 180 zł w 2023 roku
• 1 655 625 zł w 2022 roku
Organizacja PDC Industrial Center 153 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drfg Real Estate Project Epsilon S.r.o.
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Pg Dutch Holding I B.v.
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pg Dutch Holding I B.v. (50% udziałów)
• Drfg Real Estate Project Epsilon S.r.o. (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.11.2021 do 11.01.2022:
• Pg Dutch I B.v. (50% udziałów)
• Drfg Real Estate Project Epsilon S.r.o. (50% udziałów)
W okresie od 01.03.2021 do 02.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Drfg Real Estate Project Epsilon S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.