Organizacja Eastway Investments osiągnęła 13 939 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 899 522 zł. Pozostałe przychody to 4 040 417 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 432 809 zł.
Zysk netto wyniósł 8 466 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 636 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 939 939 zł w 2024 roku.
• 15 278 660 zł w 2023 roku.
• 12 939 356 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 662 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 466 713 zł w 2024 roku.
• 9 857 418 zł w 2023 roku.
• 7 715 745 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eastway Investments wynosi 6,82 mln zł.
EBITDA Eastway Investments wynosi 9,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
222 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 818 307 zł w
2024 roku.
• 8 272 903 zł w
2023 roku.
• 7 392 139 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
93 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 514 254 zł w
2024 roku.
• 10 923 299 zł w
2023 roku.
• 9 914 460 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eastway Investments wynosi 137 546 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 909 909 zł a 503 392 612 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 901 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 546 259 zł w 2024 roku.
• 137 651 525 zł w 2023 roku.
• 120 141 679 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eastway Investments wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eastway Investments wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eastway Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eastway Investments wynosi 9,31 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 396 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 396 tys. zł a 27,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
585 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 9,31 mln zł w 2024 roku.
• 8,55 mln zł w 2023 roku.
• 7,38 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 396 tys. zł w 2024 roku.
• 439 tys. zł w 2023 roku.
• 388 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 27,15 mln zł w 2024 roku.
• 23,7 mln zł w 2023 roku.
• 21,5 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eastway Investments wyniosły 3 081 215
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eastway Investments wyniosła 126 598 560 zł.
a
ktywa trwałe to 48 280 499 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 318 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 598 561 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 848 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 750 408 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 169 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 598 561 zł w 2024 roku.
• 118 134 254 zł w 2023 roku.
• 111 346 755 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eastway Investments wyniosły 750 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 598 561 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 750 408 zł w 2024 roku
• 752 814 zł w 2023 roku
• 3 810 139 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eastway Investments wykazała przychody na poziomie 13 939 939 zł.
Organizacja zarobiła 10 858 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 392 011 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 466 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 117 529 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 392 011 zł w 2024 roku
• 2 716 435 zł w 2023 roku
• 2 240 004 zł w 2022 roku
Organizacja Eastway Investments wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.