SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM ORAZ PROKURENCI SAMODZIELNIE.
Oferty w Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Holandii, Irlandii
Szeroki wachlarz zawodów budowlanych i technicznych
Wsparcie w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych
Pomoc w adaptacji w nowych warunkach
ADK Poland to agencja pracy z siedzibą w Szczecinie, specjalizująca się w pośrednictwie pracy za granicą. Firma udostępnia bogaty zbiór ofert pracy dla polskich pracowników, z możliwością zatrudnienia w takich krajach jak Szwajcaria, Niemcy, Austria, Holandia i Irlandia. ADK Poland koncentruje się na szerokiej gamie zawodów, od budownictwa i mechaniki, po pielęgniarstwo i specjalistykę techniczną. Dzięki temu każdy kandydat może znaleźć oferty, które odpowiadają jego kwalifikacjom i aspiracjom. Agencja zapewnia również wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów, takich jak CV, w różnych językach. Celem ADK Poland jest nie tylko pomoc w znalezieniu pracy, ale także ułatwienie adaptacji w nowym kraju, co czyni ją cennym partnerem dla osób poszukujących nowych możliwości zawodowych w Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ADK Poland osiągnęła 7 631 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 631 044 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 506 286 zł.
Zysk netto wyniósł 124 758 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 526 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 631 055 zł w 2024 roku.
• 6 590 067 zł w 2023 roku.
• 5 356 145 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 758 zł w 2024 roku.
• 51 987 zł w 2023 roku.
• 236 058 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADK Poland wynosi 181 tys. zł.
EBITDA ADK Poland wynosi 221 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ADK Poland wynosi 6 235 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
649 424 zł a 19 077 638 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 247 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 235 826 zł w 2024 roku.
• 5 157 181 zł w 2023 roku.
• 5 031 860 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADK Poland wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADK Poland wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADK Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ADK Poland wynosi 116 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 305 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 305 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 305 tys. zł w 2024 roku.
• 264 tys. zł w 2023 roku.
• 234 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 795 182
zł.
Koszty operacyjne ADK Poland wyniosły 7 449 690
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
159 036 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 795 182 zł w 2024 roku
• 706 162 zł w 2023 roku
• 448 957 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADK Poland wyniosła 2 766 120 zł.
a
ktywa trwałe to 1 050 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 715 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 766 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 865 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 900 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 553 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 766 120 zł w 2024 roku.
• 1 810 882 zł w 2023 roku.
• 1 669 125 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADK Poland wyniosły 1 900 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 766 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 380 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 900 220 zł w 2024 roku
• 1 069 740 zł w 2023 roku
• 979 970 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADK Poland wykazała przychody na poziomie 7 631 055 zł.
Organizacja zarobiła 124 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 27 382 zł w 2022 roku
Organizacja ADK Poland wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.