SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Energy Invest osiągnęła 2 937 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 936 532 zł. Pozostałe przychody to 563 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 919 471 zł.
Zysk netto wyniósł 17 061 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 489 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 937 095 zł w 2024 roku.
• 2 937 095 zł w 2023 roku.
• 7 001 866 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 061 zł w 2024 roku.
• 17 061 zł w 2023 roku.
• 1 166 476 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energy Invest wynosi 154 tys. zł.
EBITDA Energy Invest wynosi 322 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy Invest wynosi 2 965 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 610 zł a 7 342 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 494 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 965 496 zł w 2024 roku.
• 2 965 496 zł w 2023 roku.
• 10 288 840 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy Invest wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energy Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 286 088
zł.
Koszty operacyjne Energy Invest wyniosły 2 782 691
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 681 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 286 088 zł w 2024 roku
• 286 088 zł w 2023 roku
• 20 403 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy Invest wyniosła 7 753 049 zł.
a
ktywa trwałe to 2 214 004 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 539 045 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 753 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 252 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 500 797 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 292 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 753 049 zł w 2024 roku.
• 7 753 049 zł w 2023 roku.
• 7 249 664 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy Invest wyniosły 6 500 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 753 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 083 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 500 797 zł w 2024 roku
• 6 500 797 zł w 2023 roku
• 5 976 299 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy Invest wykazała przychody na poziomie 2 937 095 zł.
Organizacja zarobiła 27 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1748 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 485 zł w 2024 roku
• 10 485 zł w 2023 roku
• 118 275 zł w 2022 roku
Organizacja Energy Invest wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gudyś Robert
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Chłędzik Marcin
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chłędzik Marcin (50% udziałów)
• Gudyś Robert (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 10.05.2023 do 07.02.2025
był Gudyś Robert
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.10.2019 do 10.05.2023:
• Chłędzik Marcin (50% udziałów)
• Gudyś Robert (50% udziałów)