Organizacja Optimal investment group osiągnęła 315 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 314 814 zł. Pozostałe przychody to 1123 zł.
Całkowite koszty wyniosły 202 790 zł.
Zysk netto wyniósł 112 025 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 315 937 zł w 2024 roku.
• 263 880 zł w 2023 roku.
• 465 355 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 025 zł w 2024 roku.
• 68 137 zł w 2023 roku.
• 93 426 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optimal investment group wynosi 124 tys. zł.
EBITDA Optimal investment group wynosi 124 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optimal investment group wynosi 928 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
269 502 zł a 1 568 345 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 928 226 zł w 2024 roku.
• 633 951 zł w 2023 roku.
• 818 323 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimal investment group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 266
zł.
Koszty operacyjne Optimal investment group wyniosły 190 900
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 378 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 266 zł w 2024 roku
• 57 117 zł w 2023 roku
• 41 846 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optimal investment group wyniosła 366 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 366 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 366 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 359 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 366 856 zł w 2024 roku.
• 253 656 zł w 2023 roku.
• 194 162 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optimal investment group wyniosły 7520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 366 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7520 zł w 2024 roku
• 6344 zł w 2023 roku
• 14 987 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optimal investment group wykazała przychody na poziomie 315 937 zł.
Organizacja zarobiła 123 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 773 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1962 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 773 zł w 2024 roku
• 7535 zł w 2023 roku
• 9930 zł w 2022 roku
Organizacja Optimal investment group wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki