Produkcja opakowań kartonowych z tektur litych i falistych
Obsługa klientów z różnych branż w kraju i za granicą
Realizacja 3 milionów metrów kwadratowych opakowań miesięcznie
Ponad 20 000 zadowolonych klientów
60 milionów zrealizowanych zamówień
Karton Polska to wiodący producent opakowań kartonowych z tektur litych, falistych oraz kaszerowanych, działający na rynku od 1986 roku. Organizacja ma 21-letnie doświadczenie w branży, co pozwala jej oferować produkty o najwyższej jakości, dostosowane do potrzeb klientów z różnych sektorów. Dzięki przemyślanej polityce zarządzania jakością i silnej sieci dystrybucji, Karton Polska obsługuje ponad 20 000 zadowolonych klientów zarówno w kraju, jak i za granicą. Przykłada wielką wagę do innowacyjnych rozwiązań w zakresie projektowania i produkcji, co przekłada się na realizację około 3 milionów metrów kwadratowych opakowań miesięcznie oraz zrealizowanie 60 milionów zamówień. Oferując kompleksową obsługę, Karton Polska prowadzi biznes od etapu projektowania aż po dostawę gotowego produktu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Karton Polska osiągnęła 61 915 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 908 075 zł. Pozostałe przychody to 7598 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 272 645 zł.
Zysk netto wyniósł 1 635 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 845 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 915 673 zł w 2024 roku.
• 64 484 695 zł w 2023 roku.
• 64 933 751 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 233 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 635 430 zł w 2024 roku.
• 6 979 015 zł w 2023 roku.
• 2 402 529 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karton Polska wynosi 3,46 mln zł.
EBITDA Karton Polska wynosi 5,48 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karton Polska wynosi 62 470 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 651 823 zł a 154 789 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 924 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 470 659 zł w 2024 roku.
• 84 866 962 zł w 2023 roku.
• 62 351 971 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Karton Polska wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karton Polska wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Karton Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Karton Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,91 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 937 tys. zł w 2023 roku.
• 1,18 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,91 mln zł w 2024 roku.
• 3,72 mln zł w 2023 roku.
• 2,6 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 848 081
zł.
Koszty operacyjne Karton Polska wyniosły 58 446 389
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 549 726 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 848 081 zł w 2024 roku
• 8 932 668 zł w 2023 roku
• 7 240 520 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karton Polska wyniosła 70 206 670 zł.
a
ktywa trwałe to 57 112 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 094 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 206 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 535 765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 670 906 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 029 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 206 670 zł w 2024 roku.
• 48 132 392 zł w 2023 roku.
• 31 325 171 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karton Polska wyniosły 50 670 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 206 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 238 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 670 906 zł w 2024 roku
• 29 517 587 zł w 2023 roku
• 18 721 586 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karton Polska wykazała przychody na poziomie 61 915 673 zł.
Organizacja zarobiła 2 607 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 972 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 635 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 138 859 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 972 014 zł w 2024 roku
• 1 606 462 zł w 2023 roku
• 596 963 zł w 2022 roku
Organizacja Karton Polska wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki