Usługi weryfikacji, naprawy i montażu sprzętu komputerowego|Budowa i obsługa stron internetowych|Zespół specjalistów z zakresu informatyki, programowania i grafiki
DPC Serwis to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach z zakresu informatyki oraz projektowania i obsługi stron internetowych. Zespół DPC Serwis składa się z doświadczonych specjalistów, w tym informatyka, programisty i grafika, co pozwala na efektywne rozwiązywanie różnorodnych problemów technicznych. Firma oferuje szereg usług, które obejmują weryfikację, naprawę, instalację oraz montaż sprzętu komputerowego, co czyni ją wszechstronnych partnerem dla klientów poszukujących wsparcia w dziedzinie IT. Dodatkowo, DPC Serwis zajmuje się również budowaniem profesjonalnych stron internetowych oraz ich późniejszą obsługą, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. Dzięki zróżnicowanym kompetencjom zespołu oraz podejściu zorientowanemu na potrzeby klienta, DPC Serwis zdobył reputację solidnego dostawcy usług informatycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DPC Serwis osiągnęła 286 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 286 305 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 245 199 zł.
Zysk netto wyniósł 41 106 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 286 305 zł w 2024 roku. • 273 762 zł w 2023 roku. • 810 619 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 41 106 zł w 2024 roku. • -26 858 zł w 2023 roku. • -22 162 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DPC Serwis wynosi 355 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 715 764 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 355 295 zł w 2024 roku. • 182 508 zł w 2023 roku. • 626 308 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DPC Serwis wynosi 42 tys. zł.
EBITDA DPC Serwis wynosi 42 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 41 938 zł w
2024 roku. • -26 833 zł w
2023 roku. • -19 048 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 41 938 zł w
2024 roku. • -26 833 zł w
2023 roku. • -9258 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DPC Serwis wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DPC Serwis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DPC Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DPC Serwis wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
108 000
zł.
Koszty operacyjne DPC Serwis wyniosły
244 367
zł.
Wynagrodzenia stanowią
44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 605 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 108 000 zł w 2024 roku • 110 000 zł w 2023 roku • 399 814 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44% w 2024 roku •
37% w 2023 roku •
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DPC Serwis wyniosła 25 253 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -22 248 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 501 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 25 253 zł w 2024 roku. • 18 008 zł w 2023 roku. • 161 468 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 163%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -185%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DPC Serwis wyniosły 47 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 188%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 47 501 zł w 2024 roku • 81 362 zł w 2023 roku • 46 941 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 188% w 2024 roku • 452% w 2023 roku • 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DPC Serwis wykazała przychody na poziomie 286 305 zł.
Organizacja zarobiła 41 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 772 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 110 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 772 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja DPC Serwis wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
−23 dni22-06-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−15 dni30-09-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+2 dni17-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozień Tomasz posiada 80
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.