SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PROWADZI JEJ SPRAWY PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.
Doradztwo inżynieryjne w zakresie zarządzania ryzykiem przemysłowym
Wsparcie w projektach budowlanych i zmianach zagospodarowania
Audyty wewnętrzne i zewnętrzne oraz przygotowanie do inspekcji
Ocena zabezpieczeń przeciwpożarowych i programów ochronnych
Analiza niezawodności maszyn i ocena ryzyk sprzętowych
Industrial Risk Consulting to firma specjalizująca się w doradztwie inżynieryjnym w zakresie zarządzania ryzykiem, koncentrująca się na wspieraniu klientów z sektora przemysłowego, ubezpieczycieli oraz wykonawców. Jej doświadczenie obejmuje szeroką gamę projektów inżynieryjnych, w których brane są pod uwagę ryzyka związane z pożarami, naturalnymi zagrożeniami oraz awariami maszyn. Firma zapewnia niezależną opinię, co umożliwia identyfikację zagrożeń, które mogą być pominięte przez inne instytucje. Unikalne podejście consultants zakłada dostęp do różnorodnych standardów inżynieryjnych oraz wyspecjalizowanych analiz, co pozwala na zaproponowanie klientom szerokiego wyboru rozwiązań technicznych. Industrial Risk Consulting oferuje również wsparcie w zakresie audytów wewnętrznych i zewnętrznych, w tym przygotowanie do inspekcji ze strony ubezpieczycieli oraz doradztwo w zakresie poprawy i budżetowania ryzyka. Dodatkowo, firma uczestniczy w seminariach eksperckich na poziomie krajowym, europejskim oraz amerykańskim, co przyczynia się do nieustannego monitorowania standardów inżynieryjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Industrial Risk Consulting osiągnęła 1 690 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 690 631 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 122 303 zł.
Zysk netto wyniósł 568 328 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 211 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 690 631 zł w 2024 roku.
• 1 798 899 zł w 2023 roku.
• 1 155 495 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 568 328 zł w 2024 roku.
• 455 179 zł w 2023 roku.
• 513 008 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Industrial Risk Consulting wynosi 647 tys. zł.
EBITDA Industrial Risk Consulting wynosi 647 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Industrial Risk Consulting wynosi 3 868 692 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
468 295 zł a 7 956 586 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 483 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 868 692 zł w 2024 roku.
• 3 323 209 zł w 2023 roku.
• 3 153 983 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Industrial Risk Consulting wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Industrial Risk Consulting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 561 408
zł.
Koszty operacyjne Industrial Risk Consulting wyniosły 1 043 517
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 176 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 561 408 zł w 2024 roku
• 502 266 zł w 2023 roku
• 197 836 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Industrial Risk Consulting wyniosła 643 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 643 794 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 643 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 624 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 401 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 643 794 zł w 2024 roku.
• 452 078 zł w 2023 roku.
• 476 591 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Industrial Risk Consulting wyniosły 19 401 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 643 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 401 zł w 2024 roku
• 47 774 zł w 2023 roku
• 34 427 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Industrial Risk Consulting wykazała przychody na poziomie 1 690 631 zł.
Organizacja zarobiła 630 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 568 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7750 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 000 zł w 2024 roku
• 58 998 zł w 2023 roku
• 55 418 zł w 2022 roku
Organizacja Industrial Risk Consulting wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.