Technologie recyklingu tekstyliów i tworzyw sztucznych
Prasy belujące, maszyny do mielenia i cięcia tworzyw sztucznych
Linie do mycia, suszenia i aglomeracji tworzyw sztucznych
Produkcja i przetwarzanie granulatu z odpadów tworzyw sztucznych
Dremeco to firma specjalizująca się w oferowaniu zaawansowanych technologii recyklingowych, koncentrując się przede wszystkim na recyklingu tekstyliów i tworzyw sztucznych. Założona po latach doświadczeń i zaangażowania w poszukiwanie rozwiązań dla szeroko pojętego recyklingu, Dremeco stawia na ekologiczne i innowacyjne podejście. Firma posiada szeroką ofertę, która obejmuje kompleksowe doradztwo w doborze urządzeń oraz pomoc w realizacji projektów recyklingu. Dremeco oferuje technologie związane z przemysłem tekstylnym, w tym maszyny do produkcji włókien, linie do regranulacji odpadów tworzyw sztucznych, prasy belujące oraz urządzenia do mielenia, cięcia, mycia i suszenia tworzyw sztucznych. Wszystkie te urządzenia są dostarczane przez najbardziej doświadczonych producentów, co gwarantuje ich wysoką jakość i niezawodność.Istotnym elementem działalności Dremeco jest również produkcja i przetwarzanie granulatu z recyklingowanych tworzyw sztucznych. Firma współpracuje z przedsiębiorstwami o wieloletnim doświadczeniu w tej branży, korzystając z nowoczesnych urządzeń i innowacyjnych metodologii.Dremeco nie tylko dostarcza specjalistyczne technologie, ale również kładzie duży nacisk na indywidualne potrzeby klientów, oferując optymalne rozwiązania dostosowane do ich specyficznych wymagań. Celem firmy jest zrozumienie oczekiwań klienta i zaproponowanie odpowiednich technologii, które pozwolą na efektywne i ekonomiczne zarządzanie odpadami.Recykling jest dla Dremeco czymś więcej niż przetwarzaniem odpadów to sposób na ochronę środowiska. Firma przekonuje, że właściwa selekcja i przetwarzanie odpadów mogą mieć ogromny wpływ na zrównoważony rozwój oraz tworzenie nowych, wartościowych produktów. W szczególności, tekstylia przekształcone z odpadów mogą znaleźć zastosowanie w różnych branżach, takich jak motoryzacyjna, budowlana czy meblarska.Podsumowując, Dremeco to lider w branży recyklingu w Polsce, który łączy ekologię z innowacyjnością, oferując klientom kompleksowe usługi i technologie na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dremeco osiągnęła 1 911 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 903 070 zł. Pozostałe przychody to 8176 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 375 173 zł.
Zysk netto wyniósł 527 896 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 210 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 911 245 zł w 2024 roku.
• 908 876 zł w 2023 roku.
• 839 797 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 527 896 zł w 2024 roku.
• -67 926 zł w 2023 roku.
• -49 381 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dremeco wynosi 3 858 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
473 180 zł a 7 390 549 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 473 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 858 928 zł w 2024 roku.
• 683 175 zł w 2023 roku.
• 688 067 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dremeco wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dremeco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 364 323
zł.
Koszty operacyjne Dremeco wyniosły 1 319 165
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 475 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 364 323 zł w 2024 roku
• 275 984 zł w 2023 roku
• 237 548 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dremeco wyniosła 998 294 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 39 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 958 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 998 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 630 906 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 998 294 zł w 2024 roku.
• 178 017 zł w 2023 roku.
• 211 235 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dremeco wyniosły 367 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 998 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 388 zł w 2024 roku
• 75 007 zł w 2023 roku
• 40 299 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dremeco wykazała przychody na poziomie 1 911 245 zł.
Organizacja zarobiła 572 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 527 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4743 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 658 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dremeco wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mądra Magdalena
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.