Węże stalowe do przesyłu gazów pod wysokim ciśnieniem
eta INDUSTRY to firma specjalizująca się w dostarczaniu urządzeń przemysłowych, która obsługuje różnorodne sektory przemysłu. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym przekładnie zębate, sprężarki tłokowe oraz węże stalowe. Przekładnie zębate, które firma dostarcza, służą w wielu podstawowych segmentach przemysłu, zapewniając ich funkcjonalność i niezawodność. Szczególnym atutem eta INDUSTRY są sprężarki tłokowe wysokiej wydajności, przeznaczone do gazu ziemnego, a także gazów procesowych i technicznych. Dodatkowo, oferta obejmuje węże stalowe przeznaczone do transportu gazów pod wysokim ciśnieniem. Działalność firmy oparta jest na wieloletnim doświadczeniu w branży dóbr inwestycyjnych, co pozwala na dostosowanie oferowanych rozwiązań do potrzeb klientów oraz na proponowanie najbardziej efektywnych i korzystnych rozwiązań technicznych. Dzięki temu eta INDUSTRY zyskuje reputację zaufanego dostawcy w sektorze przemysłowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ETA Industry osiągnęła 1 519 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 519 324 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 089 576 zł.
Zysk netto wyniósł 429 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 161 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 519 324 zł w 2024 roku.
• 1 111 629 zł w 2023 roku.
• 221 722 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 429 748 zł w 2024 roku.
• 328 837 zł w 2023 roku.
• 122 928 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ETA Industry wynosi 476 tys. zł.
EBITDA ETA Industry wynosi 476 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 475 984 zł w
2024 roku.
• 383 226 zł w
2023 roku.
• 135 885 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 475 984 zł w
2024 roku.
• 383 226 zł w
2023 roku.
• 135 885 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ETA Industry wynosi 3 056 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
324 261 zł a 6 016 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 056 136 zł w 2024 roku.
• 2 305 014 zł w 2023 roku.
• 733 671 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ETA Industry wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETA Industry wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ETA Industry charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ETA Industry wynosi 84 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 151 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ETA Industry wyniosły 1 043 340
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 45 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ETA Industry wyniosła 556 008 zł.
a
ktywa trwałe to 56 zł.
a
ktywa obrotowe to 555 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 556 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 432 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 660 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 556 008 zł w 2024 roku.
• 581 921 zł w 2023 roku.
• 219 167 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ETA Industry wyniosły 123 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 556 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 660 zł w 2024 roku
• 250 483 zł w 2023 roku
• 93 640 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ETA Industry wykazała przychody na poziomie 1 519 324 zł.
Organizacja zarobiła 475 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 563 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 429 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6509 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 563 zł w 2024 roku
• 34 653 zł w 2023 roku
• 14 660 zł w 2022 roku
Organizacja ETA Industry wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki