WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST BZK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JAKO KOMPLEMENTARIUSZ. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO ALBO WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: 1) PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI - PREZES ZARZĄDU, 2) ALEKSANDER RYSIEWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU, 3) ROBERT WIESŁAW GMYREK - CZŁONEK ZARZĄDU, 4) TOMASZ KOŁODZIEJ - WICEPREZES ZARZĄDU, 5) WIESŁAW DZIĄG - CZŁONEK ZARZĄDU, 6) ZYGMUNT GZYRA - WICEPREZES ZARZĄDU.
Poszukiwanie nowych kontrahentów oraz dostawców usług
BZK & Wspólnicy Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która wywodzi się z grupy spółek córek BZK Holding Sp. z o.o. Specjalizuje się w świadczeniu szerokiego zakresu usług doradczych oraz wsparcia merytorycznego. Główna misja organizacji koncentruje się na efektywnym wspieraniu przedsiębiorstw w różnych obszarach działalności, takich jak handel, logistyka, zakupy czy zarządzanie kapitałem ludzkim. BZK & Wspólnicy podejmuje działania, które mają na celu wprowadzenie innowacji i optymalizacji procesów, ze szczególnym naciskiem na wdrażanie nowoczesnych systemów informatycznych oraz zarządzanie jakością. Dodatkowo, firma angażuje się w poprawę aspektów finansowych podmiotów, oferując różnorodne narzędzia związane z budżetowaniem, kontrolingiem oraz sprawozdawczością. Organizacja wyróżnia się stabilnością na rynku oraz wieloma osiągnięciami w zakresie efektywności operacyjnej i poszukiwania nowych kontrahentów, co potwierdza jej znaczącą pozycję w branży usług doradczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BZK I Wspólnicy osiągnęła 94 736 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 94 728 414 zł. Pozostałe przychody to 7754 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 309 213 zł.
Zysk netto wyniósł 2 419 201 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 937 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 736 168 zł w 2022 roku.
• 62 318 079 zł w 2021 roku.
• 50 917 601 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 437 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 419 201 zł w 2022 roku.
• 2 302 745 zł w 2021 roku.
• 2 834 201 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BZK I Wspólnicy wynosi 4,25 mln zł.
EBITDA BZK I Wspólnicy wynosi 7,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
865 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 250 288 zł w
2022 roku.
• 3 134 356 zł w
2021 roku.
• 3 233 310 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 378 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 283 990 zł w
2022 roku.
• 5 255 648 zł w
2021 roku.
• 5 370 399 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BZK I Wspólnicy wynosi 76 681 885 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 847 635 zł a 236 840 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 542 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 681 885 zł w 2022 roku.
• 52 795 898 zł w 2021 roku.
• 46 489 444 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BZK I Wspólnicy wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.
• 0,31% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
BZK I Wspólnicy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 931 802
zł.
Koszty operacyjne BZK I Wspólnicy wyniosły 90 478 126
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 384 150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 931 802 zł w 2022 roku
• 27 416 824 zł w 2021 roku
• 24 244 484 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
•
51% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BZK I Wspólnicy wyniosła 29 728 215 zł.
a
ktywa trwałe to 10 842 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 886 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 728 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 130 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 598 034 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 266 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 728 215 zł w 2022 roku.
• 26 309 527 zł w 2021 roku.
• 21 638 523 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BZK I Wspólnicy wyniosły 24 598 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 728 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 154 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 598 034 zł w 2022 roku
• 23 590 150 zł w 2021 roku
• 20 028 427 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BZK I Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 94 736 168 zł.
Organizacja zarobiła 3 177 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 758 488 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 419 201 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 189 622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 758 488 zł w 2022 roku
• 453 523 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja BZK I Wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki