Organizacja MD1 osiągnęła 1 720 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 612 639 zł. Pozostałe przychody to 108 327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 302 479 zł.
Zysk netto wyniósł 310 161 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 245 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 720 966 zł w 2024 roku.
• 1 031 302 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 310 161 zł w 2024 roku.
• 857 928 zł w 2023 roku.
• -47 690 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MD1 wynosi 316 tys. zł.
EBITDA MD1 wynosi 326 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 315 550 zł w
2024 roku.
• 939 263 zł w
2023 roku.
• -27 690 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 325 982 zł w
2024 roku.
• 940 472 zł w
2023 roku.
• -27 690 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MD1 wynosi 3 222 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
834 750 zł a 4 452 002 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 459 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 222 703 zł w 2024 roku.
• 4 717 626 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MD1 wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MD1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 057
zł.
Koszty operacyjne MD1 wyniosły 1 297 089
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 151 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 057 zł w 2024 roku
• 5812 zł w 2023 roku
• 11 375 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MD1 wyniosła 5 292 265 zł.
a
ktywa trwałe to 649 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 642 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 292 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 113 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 179 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 755 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 292 265 zł w 2024 roku.
• 5 288 119 zł w 2023 roku.
• 3 611 715 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MD1 wyniosły 4 179 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 292 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 597 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 179 265 zł w 2024 roku
• 4 490 279 zł w 2023 roku
• 3 671 803 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MD1 wykazała przychody na poziomie 1 720 966 zł.
Organizacja zarobiła 348 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 664 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 310 161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 664 zł w 2024 roku
• 76 370 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja MD1 wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Loska Marcin
posiada 184 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2024 jest
Loska Marcin
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.03.2024 do 21.03.2024
był Loska Marcin
kontrolując 92% udziałów.
W okresie od 02.06.2015 do 07.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Master Development Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.