Organizacja Tartak SMS J. Szwarc B. Morkowski G. Szwarc osiągnęła 7 806 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 806 146 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 493 988 zł.
Zysk netto wyniósł 2 312 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 903 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 806 146 zł w 2024 roku.
• 9 330 384 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 156 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 312 158 zł w 2024 roku.
• 3 654 512 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tartak SMS J. Szwarc B. Morkowski G. Szwarc wynosi 2,31 mln zł.
EBITDA Tartak SMS J. Szwarc B. Morkowski G. Szwarc wynosi 2,59 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tartak SMS J. Szwarc B. Morkowski G. Szwarc wynosi 17 503 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 050 744 zł a 32 370 212 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 134 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 503 473 zł w 2024 roku.
• 24 277 460 zł w 2023 roku.
• 3 234 672 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tartak SMS J. Szwarc B. Morkowski G. Szwarc wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tartak SMS J. Szwarc B. Morkowski G. Szwarc charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 570 300
zł.
Koszty operacyjne Tartak SMS J. Szwarc B. Morkowski G. Szwarc wyniosły 5 493 955
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
785 150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 570 300 zł w 2024 roku
• 1 347 897 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tartak SMS J. Szwarc B. Morkowski G. Szwarc wyniosła 4 312 752 zł.
a
ktywa trwałe to 1 462 762 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 849 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 312 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 067 659 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 094 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -101 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 312 752 zł w 2024 roku.
• 4 833 836 zł w 2023 roku.
• 4 516 671 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tartak SMS J. Szwarc B. Morkowski G. Szwarc wyniosły 245 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 312 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 094 zł w 2024 roku
• 248 298 zł w 2023 roku
• 203 775 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tartak SMS J. Szwarc B. Morkowski G. Szwarc wykazała przychody na poziomie 7 806 146 zł.
Organizacja zarobiła 2 312 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 312 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku