Organizacja Service Office osiągnęła 26 205 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 611 486 zł. Pozostałe przychody to 9 594 224 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 695 362 zł.
Zysk netto wyniósł 10 916 124 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 199 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 205 710 zł w 2024 roku.
• 26 136 190 zł w 2023 roku.
• 21 051 933 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 684 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 916 124 zł w 2024 roku.
• 8 864 304 zł w 2023 roku.
• 7 347 064 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Service Office wynosi 3 mln zł.
EBITDA Service Office wynosi 14,85 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
719 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 000 389 zł w
2024 roku.
• 3 079 687 zł w
2023 roku.
• 2 410 190 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
766 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 847 510 zł w
2024 roku.
• 15 207 694 zł w
2023 roku.
• 14 387 092 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Service Office wynosi 179 069 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 308 564 zł a 628 984 529 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 807 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 179 069 569 zł w 2024 roku.
• 162 628 651 zł w 2023 roku.
• 146 521 960 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Service Office wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Service Office charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 447
zł.
Koszty operacyjne Service Office wyniosły 13 611 097
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 447 zł w 2024 roku
• 3798 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Service Office wyniosła 158 928 703 zł.
a
ktywa trwałe to 8 129 697 zł.
a
ktywa obrotowe to 150 799 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 158 928 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 157 246 132 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 682 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 976 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 158 928 703 zł w 2024 roku.
• 147 462 199 zł w 2023 roku.
• 139 151 930 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Service Office wyniosły 1 682 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 158 928 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 682 571 zł w 2024 roku
• 1 132 453 zł w 2023 roku
• 1 686 488 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Service Office wykazała przychody na poziomie 26 205 710 zł.
Organizacja zarobiła 12 140 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 223 916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 916 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 174 845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 223 916 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 735 739 zł w 2022 roku
Organizacja Service Office wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fermium
posiada 1391970 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.08.2015 jest
Fermium
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.06.2014 do 24.08.2015
był Monnari Trade
kontrolując 100% udziałów.