Koordynacja prac budowlanych i zarządzanie inwestycjami
Efektywna komercjalizacja i przygotowanie do wynajmu
Usługi doradcze oraz architektoniczne
Zarządzanie projektami budowlanymi
Iron Tower Investment to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze projektów budowlanych, która z powodzeniem działa na rynku od dziesięciu lat. Zespół wielobranżowy, kierowany przez architekta Piotra Z. Barełkowskiego, angażuje się w realizację różnorodnych projektów budowlanych na terenie całej Polski. Organizacja wyróżnia się poprzez profesjonalne przygotowanie inwestycji oraz umiejętne koordynowanie prac budowlanych, co zapewnia wysoki standard realizacji. Kluczowym elementem ich oferty jest również efektywna organizacja komercjalizacji obiektów oraz przygotowania do wynajmu. Iron Tower Investment dostarcza również usługi w zakresie doradztwa, architektury oraz zarządzania projektami, co czyni ją wszechstronnym partnerem w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iron Tower Investment osiągnęła 1 784 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 784 620 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 679 968 zł.
Zysk netto wyniósł 104 652 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 232 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 784 620 zł w 2024 roku.
• 108 428 zł w 2023 roku.
• 58 445 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 652 zł w 2024 roku.
• -222 168 zł w 2023 roku.
• -202 443 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iron Tower Investment wynosi 341 tys. zł.
EBITDA Iron Tower Investment wynosi 341 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
83 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 341 151 zł w
2024 roku.
• 13 859 zł w
2023 roku.
• 34 619 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
83 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 341 151 zł w
2024 roku.
• 13 859 zł w
2023 roku.
• 34 619 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iron Tower Investment wynosi 6 891 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 046 524 zł a 28 175 106 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 891 189 zł w 2024 roku.
• 5 276 628 zł w 2023 roku.
• 5 409 932 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iron Tower Investment wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,131% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iron Tower Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Iron Tower Investment wyniosły 1 443 470
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4235 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iron Tower Investment wyniosła 17 693 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 693 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 693 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 043 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 649 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 693 500 zł w 2024 roku.
• 18 559 185 zł w 2023 roku.
• 18 576 213 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iron Tower Investment wyniosły 10 649 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 693 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 487 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 649 724 zł w 2024 roku
• 11 620 061 zł w 2023 roku
• 11 414 921 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iron Tower Investment wykazała przychody na poziomie 1 784 620 zł.
Organizacja zarobiła 107 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 652 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 364 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2551 zł w 2024 roku
• 1239 zł w 2023 roku
• 2365 zł w 2022 roku
Organizacja Iron Tower Investment wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki