WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA BĘDĄCEGO ZAŁOŻYCIELEM SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTOWANY JEST PRZEZ ZARZĄD, WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO SPOSOBU REPREZENTACJI: W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKOWIE ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: MARIUSZ KŁYS I BOGUMIŁ RUTKOWSKI.
Organizacja Property Partner Investments osiągnęła 2 514 135 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 451 596 zł. Pozostałe przychody to 62 538 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 301 423 zł.
Zysk netto wyniósł 1 150 174 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 142 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 514 135 zł w 2024 roku.
• 1 146 209 zł w 2023 roku.
• 414 801 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 150 174 zł w 2024 roku.
• 415 662 zł w 2023 roku.
• -118 632 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Property Partner Investments wynosi 1,22 mln zł.
EBITDA Property Partner Investments wynosi 1,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 219 319 zł w
2024 roku.
• 467 872 zł w
2023 roku.
• -117 542 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 249 172 zł w
2024 roku.
• 508 598 zł w
2023 roku.
• -62 824 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Property Partner Investments wynosi 8 258 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 981 769 zł a 16 102 434 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 427 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 258 554 zł w 2024 roku.
• 4 166 175 zł w 2023 roku.
• 2 402 426 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Property Partner Investments wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Property Partner Investments wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Property Partner Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Property Partner Investments wynosi 281 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 571 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 571 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 281 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 571 tys. zł w 2024 roku.
• 464 tys. zł w 2023 roku.
• 567 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 895
zł.
Koszty operacyjne Property Partner Investments wyniosły 1 232 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7033 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 895 zł w 2024 roku
• 90 297 zł w 2023 roku
• 84 918 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Property Partner Investments wyniosła 2 742 061 zł.
a
ktywa trwałe to 1 011 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 730 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 742 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 642 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 702 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 742 061 zł w 2024 roku.
• 2 434 877 zł w 2023 roku.
• 2 870 818 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Property Partner Investments wyniosły 99 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 742 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -107 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 702 zł w 2024 roku
• 115 692 zł w 2023 roku
• 36 294 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Property Partner Investments wykazała przychody na poziomie 2 514 135 zł.
Organizacja zarobiła 1 275 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 150 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 968 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 777 zł w 2024 roku
• 50 017 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku