SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ZGODNIE Z ZASADAMI WŁASNEJ REPREZENTACJI. KOMPLEMENTARIUSZ JESAT REPREZENTOWANY JEDNOOSOBOWO PRZEZ KAŻDEGO ZE SWYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. CZLONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA OFFICE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST TERESA BOGUMIŁA SZYBIŃSKA - PREZES ZARZĄDU
Organizacja Office Invest Opera Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 2 233 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 233 530 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 919 539 zł.
Zysk netto wyniósł 313 991 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 233 530 zł w 2024 roku.
• 2 175 223 zł w 2023 roku.
• 2 848 045 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 991 zł w 2024 roku.
• -124 072 zł w 2023 roku.
• 171 156 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Office Invest Opera Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA Office Invest Opera Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
135 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 098 898 zł w
2024 roku.
• 1 098 875 zł w
2023 roku.
• 1 351 697 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
132 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 490 416 zł w
2024 roku.
• 1 490 393 zł w
2023 roku.
• 1 756 934 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Office Invest Opera Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2 744 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 583 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 205 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 744 985 zł w 2024 roku.
• 1 450 149 zł w 2023 roku.
• 2 583 319 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Office Invest Opera Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Office Invest Opera Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,146% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 1,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Office Invest Opera Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Office Invest Opera Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 165 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 165 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 165 tys. zł w 2024 roku.
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 203 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 089
zł.
Koszty operacyjne Office Invest Opera Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 1 134 631
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 541 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 089 zł w 2024 roku
• 66 267 zł w 2023 roku
• 88 872 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Office Invest Opera Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 16 492 391 zł.
a
ktywa trwałe to 14 197 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 294 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 492 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -319 610 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 812 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 492 391 zł w 2024 roku.
• 16 008 670 zł w 2023 roku.
• 16 011 265 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -98%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Office Invest Opera Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 16 812 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 492 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 812 001 zł w 2024 roku
• 16 642 271 zł w 2023 roku
• 16 520 794 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Office Invest Opera Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 2 233 530 zł.
Organizacja zarobiła 392 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 094 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 156 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 094 zł w 2024 roku
• 28 984 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Office Invest Opera Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki