Organizacja Fightcenter osiągnęła 86 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 86 742 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 255 zł.
Zysk netto wyniósł 8487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 742 zł w 2024 roku.
• 7515 zł w 2023 roku.
• 7367 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8487 zł w 2024 roku.
• -43 464 zł w 2023 roku.
• -47 699 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fightcenter wynosi 31 tys. zł.
EBITDA Fightcenter wynosi 35 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 694 zł w
2024 roku.
• -24 037 zł w
2023 roku.
• -33 215 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fightcenter wynosi 91 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 216 855 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 776 zł w 2024 roku.
• 5010 zł w 2023 roku.
• 4911 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fightcenter wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fightcenter charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Fightcenter wyniosły 56 048
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fightcenter wyniosła 124 409 zł.
a
ktywa trwałe to 15 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 409 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -217 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 341 814 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 124 409 zł w 2024 roku.
• 48 206 zł w 2023 roku.
• 25 917 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fightcenter wyniosły 341 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 409 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 275%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 341 814 zł w 2024 roku
• 274 098 zł w 2023 roku
• 208 345 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 275% w 2024 roku
• 569% w 2023 roku
• 804% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fightcenter wykazała przychody na poziomie 86 742 zł.
Organizacja Fightcenter wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pędzisz Andrzej
posiada 45 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.04.2019 jest
Pędzisz Andrzej
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.01.2017 do 30.04.2019:
• Pędzisz Andrzej (50% udziałów)
• Puszko Rafał (50% udziałów)
W okresie od 16.01.2012 do 18.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Deyna Arkadius . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.