Specjalizacja w doradztwie dla sektora lotniczego i publicznego.
Wsparcie w poprawie doświadczeń pasażerów na lotniskach.
Analizy i opinie eksperckie dla inwestycji w infrastrukturę lotniczą.
Dostosowanie usług do potrzeb klientów w dynamicznie zmieniającym się rynku.
Realizacja projektów dla kluczowych graczy w branży transportu lotniczego.
BBSG to firma doradcza specjalizująca się w obszarze infrastruktury transportowej, szczególnie w sektorze lotniczym oraz publicznym. Zespół ekspertów BBSG, posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w branży, oferuje wsparcie w zakresie poprawy doświadczeń pasażerów, a także usługi doradcze skierowane do lotnisk, linii lotniczych i instytucji publicznych. Dzięki elastycznemu podejściu do potrzeb klientów, BBSG jest w stanie dostosować swoje usługi do dynamicznie zmieniającego się rynku oraz zaspokoić wymagania najbardziej wymagających klientów, osiągając trwałe i wymierne wyniki. W minionych latach firma brała udział w wielu projektach, które obejmowały m.in. analizę atrakcyjności inwestycyjnej regionów, a także implementację strategii dla największych lotnisk w Europie Środkowo-Wschodniej. BBSG angażuje się w rozwój zrównoważony, badając potrzeby rynku oraz poszukując innowacyjnych rozwiązań w obszarze transportu lotniczego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bbsg osiągnęła 68 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 429 zł.
Strata netto wyniosła 14 361 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -18 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 zł w 2024 roku.
• 102 856 zł w 2023 roku.
• 94 765 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 361 zł w 2024 roku.
• 1246 zł w 2023 roku.
• -18 252 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bbsg wynosi -14 tys. zł.
EBITDA Bbsg wynosi -14 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 360 zł w
2024 roku.
• 1239 zł w
2023 roku.
• -17 432 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -14 360 zł w
2024 roku.
• 1239 zł w
2023 roku.
• -17 432 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bbsg wynosi 1642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8517 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 27 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1642 zł w 2024 roku.
• 89 456 zł w 2023 roku.
• 78 142 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bbsg wynosi 29,3%. To oznacza, że firma ma szansę 29,3% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,920% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,3% w 2024 roku.
• 29,2% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bbsg wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bbsg charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bbsg wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bbsg wyniosły 14 428
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 37 800 zł w 2023 roku
• 64 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bbsg wyniosła 7053 zł.
a
ktywa obrotowe to 7053 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7053 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4924 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7053 zł w 2024 roku.
• 47 242 zł w 2023 roku.
• 22 177 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -204%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -674%.
Marża operacyjna wyniosła -21,161%.
Marża netto wyniosła -21,162%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -107.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3025.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3025.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bbsg wyniosły 4924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4924 zł w 2024 roku
• 26 042 zł w 2023 roku
• 2223 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bbsg wykazała przychody na poziomie 68 zł.
Organizacja zarobiła -14 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Bbsg wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Baca Bartosz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.