SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja ET Inwestycje osiągnęła 2 308 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 761 041 zł. Pozostałe przychody to 547 509 zł.
Całkowite koszty wyniosły 771 311 zł.
Zysk netto wyniósł 989 730 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 308 550 zł w 2024 roku.
• 2 481 726 zł w 2023 roku.
• 1 914 384 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 989 730 zł w 2024 roku.
• 1 245 173 zł w 2023 roku.
• 817 262 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ET Inwestycje wynosi 17 344 995 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 462 824 zł a 63 184 223 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 855 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 344 995 zł w 2024 roku.
• 17 949 463 zł w 2023 roku.
• 15 007 502 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ET Inwestycje wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ET Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 337
zł.
Koszty operacyjne ET Inwestycje wyniosły 1 099 658
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 222 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 337 zł w 2024 roku
• 214 982 zł w 2023 roku
• 197 013 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ET Inwestycje wyniosła 16 032 874 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 117 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 915 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 032 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 796 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 818 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 032 874 zł w 2024 roku.
• 15 306 760 zł w 2023 roku.
• 14 192 279 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ET Inwestycje wyniosły 236 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 032 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -376 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 236 818 zł w 2024 roku
• 221 045 zł w 2023 roku
• 242 681 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ET Inwestycje wykazała przychody na poziomie 2 308 550 zł.
Organizacja zarobiła 1 121 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 131 841 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 989 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 841 zł w 2024 roku
• 127 678 zł w 2023 roku
• 69 595 zł w 2022 roku
Organizacja ET Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kłos Adam
posiada 6000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.08.2024 jest
Kłos Adam
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2016 do 21.08.2024
był Kłos Adam
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.11.2012 do 12.01.2016 najwięcej udziałów posiadał Kłos Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 47%.