Organizacja Innomed osiągnęła 10 383 276 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 374 836 zł. Pozostałe przychody to 8440 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 050 875 zł.
Zysk netto wyniósł 323 961 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 448 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 383 276 zł w 2024 roku.
• 8 639 551 zł w 2023 roku.
• 8 426 920 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 323 961 zł w 2024 roku.
• 354 056 zł w 2023 roku.
• 308 912 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Innomed wynosi 410 tys. zł.
EBITDA Innomed wynosi 411 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 409 898 zł w
2024 roku.
• 433 865 zł w
2023 roku.
• 370 706 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 410 927 zł w
2024 roku.
• 444 662 zł w
2023 roku.
• 419 810 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innomed wynosi 9 090 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
872 603 zł a 25 958 190 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 640 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 090 632 zł w 2024 roku.
• 7 805 559 zł w 2023 roku.
• 7 217 684 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innomed wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Innomed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 201 657
zł.
Koszty operacyjne Innomed wyniosły 9 964 938
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 830 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 201 657 zł w 2024 roku
• 1 019 830 zł w 2023 roku
• 982 631 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innomed wyniosła 4 086 148 zł.
a
ktywa trwałe to 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 085 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 086 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 163 471 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 922 676 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 086 148 zł w 2024 roku.
• 3 533 250 zł w 2023 roku.
• 3 229 243 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innomed wyniosły 2 922 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 086 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 922 676 zł w 2024 roku
• 2 693 740 zł w 2023 roku
• 2 743 790 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innomed wykazała przychody na poziomie 10 383 276 zł.
Organizacja zarobiła 374 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 323 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 543 zł w 2024 roku
• 35 398 zł w 2023 roku
• 30 939 zł w 2022 roku
Organizacja Innomed wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.