Organizacja Marketing Services Group osiągnęła 938 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 541 987 zł. Pozostałe przychody to 396 017 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 757 zł.
Zysk netto wyniósł 469 230 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 938 003 zł w 2024 roku.
• 892 758 zł w 2023 roku.
• 1 209 174 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 121 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 469 230 zł w 2024 roku.
• 524 851 zł w 2023 roku.
• 745 122 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marketing Services Group wynosi 131 tys. zł.
EBITDA Marketing Services Group wynosi 244 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
62 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 131 194 zł w
2024 roku.
• 212 351 zł w
2023 roku.
• 137 208 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 243 688 zł w
2024 roku.
• 324 845 zł w
2023 roku.
• 249 702 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marketing Services Group wynosi 26 728 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 407 005 zł a 129 206 071 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 539 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 728 393 zł w 2024 roku.
• 26 982 711 zł w 2023 roku.
• 27 807 490 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marketing Services Group wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marketing Services Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 810
zł.
Koszty operacyjne Marketing Services Group wyniosły 410 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2687 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 810 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marketing Services Group wyniosła 34 084 031 zł.
a
ktywa trwałe to 33 044 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 039 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 084 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 301 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 782 513 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 084 031 zł w 2024 roku.
• 34 223 528 zł w 2023 roku.
• 34 049 672 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marketing Services Group wyniosły 1 782 513 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 084 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -329 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 782 513 zł w 2024 roku
• 1 839 347 zł w 2023 roku
• 2 021 823 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marketing Services Group wykazała przychody na poziomie 938 003 zł.
Organizacja zarobiła 477 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8050 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 469 230 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8050 zł w 2024 roku
• 15 463 zł w 2023 roku
• 8100 zł w 2022 roku
Organizacja Marketing Services Group wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.