WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Wsparcie w zarządzaniu długami i poprawie płynności finansowej
CDR Investment to firma zajmująca się profesjonalnym odzyskiwaniem wierzytelności oraz wsparciem przedsiębiorców w zarządzaniu długami. Od 2009 roku CDR Investment pomaga klientom w skutecznej windykacji oraz poprawie płynności finansowej. Organizacja szczególnie kładzie nacisk na dziedziny takie jak monitoring należności, windykacja polubowna oraz windykacja sądowo-egzekucyjna, co czyni ją kompleksowym wsparciem dla przedsiębiorców w trudnych sytuacjach finansowych. CDR Investment dąży do zachowania dobrych relacji z dłużnikami, co pozwala na długotrwałą współpracę oraz dalsze transakcje w przyszłości. Unikatowym aspektem działania firmy jest indywidualne podejście do każdego klienta, dopasowując usługi do jego specyfiki i potrzeb, przy zachowaniu najwyższej jakości i etyki w działalności biznesowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CDR Investment osiągnęła 5 944 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 912 842 zł. Pozostałe przychody to 31 278 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 316 494 zł.
Strata netto wyniosła 4 403 652 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 178 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 944 119 zł w 2024 roku.
• 5 877 556 zł w 2023 roku.
• 6 539 748 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -634 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 403 652 zł w 2024 roku.
• -1 397 420 zł w 2023 roku.
• 378 544 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CDR Investment wynosi -4,27 mln zł.
EBITDA CDR Investment wynosi -4,27 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
623 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 266 481 zł w
2024 roku.
• -1 293 380 zł w
2023 roku.
• 304 370 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
639 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 265 360 zł w
2024 roku.
• -1 292 353 zł w
2023 roku.
• 304 370 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CDR Investment wynosi 3 962 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 860 299 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -29 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 962 746 zł w 2024 roku.
• 3 918 371 zł w 2023 roku.
• 6 739 112 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CDR Investment wynosi 8,2%. To oznacza, że firma ma szansę 8,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,2% w 2024 roku.
• 4,12% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CDR Investment charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 572 126
zł.
Koszty operacyjne CDR Investment wyniosły 10 179 323
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
193 732 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 572 126 zł w 2024 roku
• 2 804 105 zł w 2023 roku
• 2 935 409 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CDR Investment wyniosła 7 662 031 zł.
a
ktywa trwałe to 17 062 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 644 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 662 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -647 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 309 630 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 100 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 662 031 zł w 2024 roku.
• 7 521 167 zł w 2023 roku.
• 5 159 210 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 680%.
Marża operacyjna wyniosła -72%.
Marża netto wyniosła -74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CDR Investment wyniosły 8 309 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 662 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -841 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 309 630 zł w 2024 roku
• 7 765 114 zł w 2023 roku
• 4 005 735 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CDR Investment wykazała przychody na poziomie 5 944 119 zł.
Organizacja zarobiła -4 403 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 403 652 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2951 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja CDR Investment wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Efficenter
posiada 150000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.05.2025 jest
Efficenter
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2024 do 22.05.2025
był Efficenter
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.08.2021 do 13.11.2024 najwięcej udziałów posiadał Efficenter . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.