Organizacja wyjazdów narciarsko-snowboardowych do Alp.
Atrakcji: zajęcia z instruktorami, imprezy na stoku, koncerty.
Zakwaterowanie w apartamentach blisko stoków, możliwość gotowania.
Dostosowanie programów do różnych grup wiekowych i potrzeb.
Różnorodne marki, takie jak SnowShow dla aktywnych osób.
Biuro Podróży 360° to wiodąca firma z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w organizacji wyjazdów narciarsko-snowboardowych do najpiękniejszych alpejskich destynacji. Oferuje bogaty wachlarz usług, które są dostosowane do potrzeb młodych, aktywnych ludzi, w tym studentów i rodzin. W ramach wyjazdów klienci mogą korzystać z atrakcji takich jak zajęcia ze specjalistami, imprezy na stoku i koncerty z udziałem rozpoznawalnych polskich artystów. Biuro zapewnia możliwość samodzielnego komponowania programu wyjazdu, w tym wyboru miejsca zakwaterowania w apartamentach z aneksami kuchennymi. Destynacje obejmują popularne miejscowości we Francji, Włoszech i Austrii, zapewniając dogodne zakwaterowanie tuż przy stokach narciarskich. 360° wyróżnia się także różnorodnymi markami wypoczynkowymi, takimi jak SnowShow, skierowanymi do określonych grup wiekowych, co czyni ofertę jeszcze bardziej kompleksową i atrakcyjną dla klientów poszukujących aktywnego wypoczynku w górach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 360* osiągnęła 39 266 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 261 862 zł. Pozostałe przychody to 4573 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 368 623 zł.
Zysk netto wyniósł 893 240 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 082 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 266 436 zł w 2024 roku.
• 29 566 635 zł w 2023 roku.
• 44 451 617 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 893 240 zł w 2024 roku.
• 229 584 zł w 2023 roku.
• 1 055 901 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 360* wynosi 30 313 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
562 717 zł a 98 166 090 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 288 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 313 300 zł w 2024 roku.
• 20 807 181 zł w 2023 roku.
• 33 863 583 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 360* wynosi 1,47 mln zł.
EBITDA 360* wynosi 1,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
205 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 468 398 zł w
2024 roku.
• 723 836 zł w
2023 roku.
• 910 459 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
260 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 866 398 zł w
2024 roku.
• 812 990 zł w
2023 roku.
• 1 108 081 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 360* wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 360* wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
360* charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 360* wynosi 397 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,57 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,57 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 397 tys. zł w 2024 roku.
• 215 tys. zł w 2023 roku.
• 432 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,57 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 1,77 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 910 160
zł.
Koszty operacyjne 360* wyniosły 37 793 464
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 910 160 zł w 2024 roku
• 1 010 816 zł w 2023 roku
• 1 320 987 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 360* wyniosła 8 099 814 zł.
a
ktywa trwałe to 3 365 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 734 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 099 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 750 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 349 525 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 578 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 099 814 zł w 2024 roku.
• 10 185 231 zł w 2023 roku.
• 9 518 779 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 360* wyniosły 7 349 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 099 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 498 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 349 525 zł w 2024 roku
• 9 948 224 zł w 2023 roku
• 9 511 356 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 360* wykazała przychody na poziomie 39 266 436 zł.
Organizacja zarobiła 1 173 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 280 319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 893 240 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 501 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 280 319 zł w 2024 roku
• 125 780 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku