SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Floorpol osiągnęła 8 076 519 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 179 331 zł. Pozostałe przychody to 897 188 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 038 705 zł.
Zysk netto wyniósł 3 140 627 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 308 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 076 519 zł w 2024 roku.
• 8 713 066 zł w 2023 roku.
• 7 581 292 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 140 627 zł w 2024 roku.
• 4 148 049 zł w 2023 roku.
• 2 449 918 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Floorpol wynosi 2,62 mln zł.
EBITDA Floorpol wynosi 3,66 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
256 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 615 517 zł w
2024 roku.
• 3 467 494 zł w
2023 roku.
• 2 396 818 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
328 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 659 032 zł w
2024 roku.
• 4 642 292 zł w
2023 roku.
• 3 526 499 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Floorpol wynosi 46 173 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 114 779 zł a 150 541 141 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 060 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 173 318 zł w 2024 roku.
• 48 271 902 zł w 2023 roku.
• 37 613 824 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Floorpol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 398 961
zł.
Koszty operacyjne Floorpol wyniosły 4 563 815
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-187 940 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 398 961 zł w 2024 roku
• 1 064 821 zł w 2023 roku
• 1 218 782 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Floorpol wyniosła 37 952 295 zł.
a
ktywa trwałe to 17 042 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 909 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 952 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 635 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 010 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 155 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 952 295 zł w 2024 roku.
• 34 809 667 zł w 2023 roku.
• 31 324 816 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Floorpol wyniosły 317 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 952 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -629 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 317 010 zł w 2024 roku
• 315 009 zł w 2023 roku
• 978 207 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Floorpol wykazała przychody na poziomie 8 076 519 zł.
Organizacja zarobiła 3 473 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 333 169 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 140 627 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -63 941 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 333 169 zł w 2024 roku
• 415 694 zł w 2023 roku
• 258 775 zł w 2022 roku
Organizacja Floorpol wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bakuła Grzegorz
posiada 13830 udziałów, które stanowią 50% firmy.