SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Marki obejmujące Pijalnia Wódki i Piwa oraz The Mexican
Działania franczyzowe w zakresie rozwoju sieci
Regularne raporty finansowe dla inwestorów
Lokalizacje w wielu polskich miastach, w tym Warszawie i Łodzi
MEX POLSKA to firma, która centralizuje swoje działania w branży gastronomicznej i rozrywkowej, posiadając w swoim portfolio szereg różnorodnych marek, takich jak Pijalnia Wódki i Piwa, The Mexican, PanKejk, oraz Prosty Temat. Organizacja ma na celu dostarczanie klientom wyjątkowych doświadczeń w odwiedzanych lokalach, kładąc szczególny nacisk na atmosferę oraz jakość serwowanych produktów. Historia firmy jest związana z dynamicznym rozwojem w sektorze gastronomicznym, gdzie dzięki działaniom franczyzowym rozprzestrzenia swoje koncepty w różnych miastach Polski, takich jak Warszawa, Łódź, Poznań i Katowice. MEX POLSKA również intensywnie działa na polu inwestycji, regularnie publikując aktualne informacje finansowe oraz raporty dotyczące wyników grupy kapitałowej, co ukazuje zaangażowanie w transparentność oraz odpowiedzialność w zarządzaniu biznesem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MEX Polska osiągnęła 108 903 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 563 000 zł. Pozostałe przychody to 340 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 531 000 zł.
Zysk netto wyniósł 3 032 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 115 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 903 000 zł w 2024 roku.
• 97 672 000 zł w 2023 roku.
• 87 989 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 032 000 zł w 2024 roku.
• 4 383 000 zł w 2023 roku.
• 7 240 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MEX Polska wynosi 5,62 mln zł.
EBITDA MEX Polska wynosi 16,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
275 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 622 000 zł w
2024 roku.
• 6 270 000 zł w
2023 roku.
• 9 863 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
921 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 171 000 zł w
2024 roku.
• 14 994 000 zł w
2023 roku.
• 17 939 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MEX Polska wynosi 97 518 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 788 250 zł a 272 257 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 270 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 518 250 zł w 2024 roku.
• 95 128 917 zł w 2023 roku.
• 97 278 583 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MEX Polska wynosi 2,52%. To oznacza, że firma ma szansę 2,52% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,158% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,52% w 2024 roku.
• 2,57% w 2023 roku.
• 2,59% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MEX Polska wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MEX Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MEX Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,34 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,34 mln zł w 2024 roku.
• 3,88 mln zł w 2023 roku.
• 3,51 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MEX Polska wyniosły 102 941 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MEX Polska wyniosła 80 252 000 zł.
a
ktywa trwałe to 67 782 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 470 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 252 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 051 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 201 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 747 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 252 000 zł w 2024 roku.
• 65 556 000 zł w 2023 roku.
• 64 516 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MEX Polska wyniosły 63 201 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 252 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 834 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 201 000 zł w 2024 roku
• 48 913 000 zł w 2023 roku
• 51 637 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MEX Polska wykazała przychody na poziomie 108 903 000 zł.
Organizacja MEX Polska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki