WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ - PROKURENT SAMODZIELNIE: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Reprezentacja prawna poszkodowanych akcjonariuszy mniejszościowych
Dochodzenie roszczeń za niesprawiedliwe warunki zamiany akcji
Zrzeszenie ponad 26 tysięcy poszkodowanych akcjonariuszy
Odszkodowanie szacowane na około 1,7 miliarda złotych
Założenie Wspólnej Reprezentacji jako inicjatywa wspierająca roszczenia
Socrates Investment S.A. to przedsiębiorstwo, które koncentruje się na reprezentacji prawnej poszkodowanych akcjonariuszy mniejszościowych, zwłaszcza z sektora energetycznego. Organizacja angażuje się w działania mające na celu dochodzenie roszczeń za niesprawiedliwe warunki zamiany akcji, które miały miejsce w latach 2009-2010. Spółka zrzesza osoby, które zamieniły swoje akcje elektrowni, kopalń i zakładów energetycznych na akcje dużych firm energetycznych, takich jak Tauron Polska Energia S.A., PGE Górnictwo i Energetyka S.A., PGE Energia S.A. oraz Energa S.A. Socrates Investment S.A. zainicjowało projekt Wspólnej Reprezentacji, mający na celu zjednoczenie ponad 26 tysięcy poszkodowanych w dochodzeniu ostatecznego odszkodowania, których wartość szacowana jest na około 1,7 miliarda złotych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz profesjonalizmowi zespołu, firma zyskała zaufanie nie tylko klientów indywidualnych, ale także instytucji. Misją Socrates Investment jest pomoc w odzyskaniu należnych środków finansowych oraz wspieranie akcjonariuszy w trudnych roszczeniach prawnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Socrates Investment osiągnęła 695 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 619 520 zł. Pozostałe przychody to 76 081 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 482 565 zł.
Strata netto wyniosła 6 863 045 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 695 601 zł w 2024 roku.
• 930 855 zł w 2023 roku.
• 660 226 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -122 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 863 045 zł w 2024 roku.
• -7 375 676 zł w 2023 roku.
• -8 052 245 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Socrates Investment wynosi -1,34 mln zł.
EBITDA Socrates Investment wynosi -1,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
88 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 339 740 zł w
2024 roku.
• -1 547 621 zł w
2023 roku.
• -3 152 073 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
88 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 339 740 zł w
2024 roku.
• -1 547 621 zł w
2023 roku.
• -3 152 073 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Socrates Investment wynosi 463 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 739 003 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 463 734 zł w 2024 roku.
• 620 570 zł w 2023 roku.
• 440 151 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Socrates Investment wynosi 8,9%. To oznacza, że firma ma szansę 8,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,881% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,9% w 2024 roku.
• 7,1% w 2023 roku.
• 8,6% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Socrates Investment charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 426 247
zł.
Koszty operacyjne Socrates Investment wyniosły 1 959 261
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-34 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 426 247 zł w 2024 roku
• 383 412 zł w 2023 roku
• 375 757 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Socrates Investment wyniosła 47 850 075 zł.
a
ktywa trwałe to 43 676 110 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 950 069 zł.
u
działy (akcje) własne to 2 223 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 850 075 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -86 583 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 433 391 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 411 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 850 075 zł w 2024 roku.
• 48 984 213 zł w 2023 roku.
• 50 019 111 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -216%.
Marża netto wyniosła -987%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Socrates Investment wyniosły 134 433 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 850 075 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 281%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 181 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 433 391 zł w 2024 roku
• 128 704 483 zł w 2023 roku
• 122 363 706 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 281% w 2024 roku
• 263% w 2023 roku
• 245% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Socrates Investment wykazała przychody na poziomie 695 601 zł.
Organizacja zarobiła -6 863 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 863 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Socrates Investment wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki