SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST APER VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000714322). W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: PREZES ZARZĄDU JACEK BŁOŃSKI PESEL 80020409155. CZŁONEK ZARZĄDU PIOTR SŁAWSKI PESEL: 77081600797, CZŁONEK ZARZĄDU LUIGI AMATI. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA JEST NASTĘPUJĄCY: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Inwestycje w technologie głębokie i innowacyjne projekty.
Wsparcie dla startupów technologicznych w fazie komercjalizacji.
Działalność w obszarze super baterii i inteligentnych urządzeń.
Korzystanie z funduszy europejskich dla wzrostu innowacji.
APER Ventures jest firmą inwestycyjną skoncentrowaną na wspieraniu przedsiębiorstw zajmujących się technologią głęboką. Organizacja zwraca uwagę na inwestycje w innowacyjne projekty związane z rozwojem nowych technologii, takich jak super baterie oraz inteligentne urządzenia akwariowe. APER Ventures wyznaje misję wspierania innowacji od fazy badań po komercjalizację produktów. W ramach swoich działań firma angażuje się w projekty, które mają potencjał zmienić przyszłość technologii i przemysłu. Dodatkowo APER Ventures korzysta z funduszy europejskich, co zwiększa jej możliwości inwestycyjne i wpływ na rozwój polskich startupów technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aper Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna osiągnęła 11 368 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 11 368 539 zł.
Całkowite koszty wyniosły -3 724 677 zł.
Zysk netto wyniósł 3 724 677 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 894 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 368 539 zł w 2024 roku.
• 24 795 zł w 2023 roku.
• 1 896 600 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 620 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 724 677 zł w 2024 roku.
• -1 345 092 zł w 2023 roku.
• -3 822 623 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aper Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 60 309 800 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 052 809 zł a 201 771 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 051 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 309 800 zł w 2024 roku.
• 31 469 024 zł w 2023 roku.
• 16 943 203 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aper Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi -945 tys. zł.
EBITDA Aper Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi -945 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aper Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 3,23%. To oznacza, że firma ma szansę 3,23% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,23% w 2024 roku.
• 3,26% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aper Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aper Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aper Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 1,73 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
288 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,73 mln zł w 2024 roku.
• 1,32 mln zł w 2023 roku.
• 586 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,09 mln zł w 2024 roku.
• 8,39 mln zł w 2023 roku.
• 4,18 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aper Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosła 52 414 653 zł.
a
ktywa trwałe to 52 307 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 107 319 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 414 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 442 755 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 971 898 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 735 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 414 653 zł w 2024 roku.
• 42 533 539 zł w 2023 roku.
• 21 581 903 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Aper Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki