Organizacja Inter - Team Investment osiągnęła 4 696 688 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 624 883 zł. Pozostałe przychody to 71 804 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 348 003 zł.
Zysk netto wyniósł 2 276 880 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 165 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 696 688 zł w 2024 roku.
• 4 088 986 zł w 2023 roku.
• 3 669 006 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 325 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 276 880 zł w 2024 roku.
• 2 359 967 zł w 2023 roku.
• 2 161 582 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inter - Team Investment wynosi 2,44 mln zł.
EBITDA Inter - Team Investment wynosi 3,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
246 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 441 165 zł w
2024 roku.
• 2 585 605 zł w
2023 roku.
• 2 394 206 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
249 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 013 446 zł w
2024 roku.
• 3 159 802 zł w
2023 roku.
• 2 958 636 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter - Team Investment wynosi 28 475 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 045 031 zł a 86 597 810 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 950 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 475 734 zł w 2024 roku.
• 27 906 629 zł w 2023 roku.
• 26 143 127 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inter - Team Investment wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter - Team Investment wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inter - Team Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inter - Team Investment wynosi 1,1 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 141 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 141 tys. zł a 4,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
157 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 1,01 mln zł w 2023 roku.
• 872 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,33 mln zł w 2024 roku.
• 4,2 mln zł w 2023 roku.
• 4,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 623
zł.
Koszty operacyjne Inter - Team Investment wyniosły 2 183 718
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6443 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 623 zł w 2024 roku
• 83 136 zł w 2023 roku
• 58 909 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter - Team Investment wyniosła 22 397 318 zł.
a
ktywa trwałe to 18 451 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 946 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 397 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 649 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 747 865 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 397 318 zł w 2024 roku.
• 21 098 056 zł w 2023 roku.
• 20 185 860 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter - Team Investment wyniosły 747 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 397 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 933 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 747 865 zł w 2024 roku
• 110 361 zł w 2023 roku
• 118 132 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter - Team Investment wykazała przychody na poziomie 4 696 688 zł.
Organizacja zarobiła 2 503 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 226 962 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 276 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 425 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 226 962 zł w 2024 roku
• 234 220 zł w 2023 roku
• 214 385 zł w 2022 roku
Organizacja Inter - Team Investment wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szewczyk Piotr
posiada 2200 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.