Świadczenie usług prawnych dla podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych
Kompleksowa obsługa z zakresu prawa cywilnego, pracy, gospodarczego, karnego i administracyjnego
Pomoc w sprawach sądowych i doradztwo w sprawach pozasądowych
SWWB Kancelaria Prawna S.C. to zespół doświadczonych prawników, który świadczy szeroką gamę usług prawniczych dla różnych klientów, w tym podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych oraz klientów indywidualnych. Kancelaria została założona przez adwokat Marzenę Sitną i radcę prawnego Sławomira Byra, a ich zespół składa się z adwokatów, radców prawnych, aplikantów oraz personelu administracyjnego, co zapewnia różnorodność i kompleksowość usług. Kancelaria specjalizuje się w obszarach prawa cywilnego, pracy, gospodarczego, karnego i administracyjnego, oferując zarówno pomoc w sprawach sądowych, jak i doradztwo w sprawach pozasądowych. Jej misją jest zapewnienie profesjonalnej obsługi prawnej, która odpowiada na specyficzne potrzeby klientów oraz dostarczenie rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych wymagań i sytuacji prawnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja zn-Inwestycje osiągnęła 353 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 353 353 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 360 855 zł.
Strata netto wyniosła 7501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 353 358 zł w 2024 roku.
• 297 567 zł w 2023 roku.
• 233 583 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7501 zł w 2024 roku.
• -87 197 zł w 2023 roku.
• 35 030 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT zn-Inwestycje wynosi -8 tys. zł.
EBITDA zn-Inwestycje wynosi -8 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7501 zł w
2024 roku.
• -88 093 zł w
2023 roku.
• 38 500 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7501 zł w
2024 roku.
• -88 093 zł w
2023 roku.
• 38 500 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji zn-Inwestycje wynosi 432 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 050 124 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 432 470 zł w 2024 roku.
• 400 902 zł w 2023 roku.
• 563 763 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji zn-Inwestycje wynosi 29,2%. To oznacza, że firma ma szansę 29,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,907% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,2% w 2024 roku.
• 29,2% w 2023 roku.
• 29,2% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji zn-Inwestycje wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
zn-Inwestycje charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla zn-Inwestycje wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 92 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 92 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 283
zł.
Koszty operacyjne zn-Inwestycje wyniosły 360 855
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1114 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 283 zł w 2024 roku
• 100 190 zł w 2023 roku
• 47 650 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów zn-Inwestycje wyniosła 333 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 333 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 333 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 262 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 333 049 zł w 2024 roku.
• 347 918 zł w 2023 roku.
• 422 775 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania zn-Inwestycje wyniosły 70 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 333 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 518 zł w 2024 roku
• 77 886 zł w 2023 roku
• 65 546 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja zn-Inwestycje wykazała przychody na poziomie 353 358 zł.
Organizacja zarobiła -7501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3464 zł w 2022 roku
Organizacja zn-Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sitna Marzena
posiada 39 udziałów,
które stanowią 39.0% firmy.
Byra Sławomir
posiada 34 udziałów,
które stanowią 34.0% firmy.