Organizacja HW Inwestycje osiągnęła 2 929 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 904 354 zł. Pozostałe przychody to 25 621 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 602 518 zł.
Zysk netto wyniósł 1 301 836 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 929 975 zł w 2024 roku.
• 2 682 724 zł w 2023 roku.
• 2 874 994 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 301 836 zł w 2024 roku.
• 1 103 264 zł w 2023 roku.
• 1 225 956 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HW Inwestycje wynosi 1,41 mln zł.
EBITDA HW Inwestycje wynosi 1,65 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 405 020 zł w
2024 roku.
• 1 210 061 zł w
2023 roku.
• 1 306 495 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 651 961 zł w
2024 roku.
• 1 462 131 zł w
2023 roku.
• 1 558 565 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HW Inwestycje wynosi 15 401 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 394 962 zł a 43 948 695 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 517 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 401 042 zł w 2024 roku.
• 14 290 541 zł w 2023 roku.
• 14 824 541 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HW Inwestycje wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HW Inwestycje wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HW Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HW Inwestycje wynosi 553 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 2,2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 553 tys. zł w 2024 roku.
• 506 tys. zł w 2023 roku.
• 489 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,2 mln zł w 2024 roku.
• 2,16 mln zł w 2023 roku.
• 2,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 467 889
zł.
Koszty operacyjne HW Inwestycje wyniosły 1 499 335
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 932 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 467 889 zł w 2024 roku
• 385 126 zł w 2023 roku
• 254 276 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HW Inwestycje wyniosła 11 164 081 zł.
a
ktywa trwałe to 9 718 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 445 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 164 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 987 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 908 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -95 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 164 081 zł w 2024 roku.
• 11 042 114 zł w 2023 roku.
• 11 426 081 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HW Inwestycje wyniosły 176 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 164 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -323 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 908 zł w 2024 roku
• 256 776 zł w 2023 roku
• 754 007 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HW Inwestycje wykazała przychody na poziomie 2 929 975 zł.
Organizacja zarobiła 1 430 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 301 836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3361 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 804 zł w 2024 roku
• 109 195 zł w 2023 roku
• 80 539 zł w 2022 roku
Organizacja HW Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Wilk Władysław
posiada 3051 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ślusarczyk Krzysztof (50% udziałów)
• Wilk Władysław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.07.2017 do 10.01.2020:
• Ślusarczyk Krzysztof (33% udziałów)
• Wilk Władysław (33% udziałów)
• Czech Zbigniew (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2012 do 19.07.2017:
• Ślusarczyk Krzysztof (26% udziałów)
• Wilk Władysław (26% udziałów)
• Czech Zbigniew (26% udziałów)