Organizacja Bajerski BIS osiągnęła 513 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 513 049 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 392 321 zł.
Zysk netto wyniósł 120 728 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 513 049 zł w 2024 roku.
• 454 042 zł w 2023 roku.
• 395 508 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 728 zł w 2024 roku.
• 144 054 zł w 2023 roku.
• 34 022 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bajerski BIS wynosi 204 tys. zł.
EBITDA Bajerski BIS wynosi 204 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 203 986 zł w
2024 roku.
• 244 426 zł w
2023 roku.
• 110 854 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 203 986 zł w
2024 roku.
• 244 426 zł w
2023 roku.
• 110 854 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bajerski BIS wynosi 3 909 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
769 574 zł a 16 448 968 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 909 128 zł w 2024 roku.
• 3 872 545 zł w 2023 roku.
• 3 285 357 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bajerski BIS wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bajerski BIS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 495
zł.
Koszty operacyjne Bajerski BIS wyniosły 309 063
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 785 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 495 zł w 2024 roku
• 75 495 zł w 2023 roku
• 80 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bajerski BIS wyniosła 4 866 986 zł.
a
ktywa trwałe to 4 574 087 zł.
a
ktywa obrotowe to 292 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 866 986 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 112 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 754 744 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 866 986 zł w 2024 roku.
• 4 805 040 zł w 2023 roku.
• 4 718 491 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bajerski BIS wyniosły 754 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 866 986 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 754 744 zł w 2024 roku
• 813 526 zł w 2023 roku
• 871 031 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bajerski BIS wykazała przychody na poziomie 513 049 zł.
Organizacja zarobiła 132 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3730 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 248 zł w 2024 roku
• 15 181 zł w 2023 roku
• 3416 zł w 2022 roku
Organizacja Bajerski BIS wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bajerski Piotr
posiada 1047 udziałów, które stanowią 95.1% firmy.
Największym udziałowcem od 16.05.2007 jest
Bajerski Piotr
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2004 do 16.05.2007
był Blinder Ryszard
kontrolując 44% udziałów.
W okresie od 04.11.2004 do 29.12.2004 najwięcej udziałów posiadał Blinder Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.