SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
Organizacja Consulting, management & investment group osiągnęła 186 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 176 382 zł. Pozostałe przychody to 10 169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 109 532 zł.
Zysk netto wyniósł 66 849 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -169 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 186 550 zł w 2024 roku.
• 242 912 zł w 2023 roku.
• 231 184 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -79 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 849 zł w 2024 roku.
• 70 115 zł w 2023 roku.
• 79 576 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Consulting, management & investment group wynosi 60 tys. zł.
EBITDA Consulting, management & investment group wynosi 60 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 60 341 zł w
2024 roku.
• 38 312 zł w
2023 roku.
• 74 149 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 60 341 zł w
2024 roku.
• 38 312 zł w
2023 roku.
• 74 149 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Consulting, management & investment group wynosi 1 287 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
279 825 zł a 4 777 508 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -563 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 287 547 zł w 2024 roku.
• 1 340 630 zł w 2023 roku.
• 1 377 737 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Consulting, management & investment group wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -78 168
zł.
Koszty operacyjne Consulting, management & investment group wyniosły -116 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 738 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -78 168 zł w 2024 roku
• -84 324 zł w 2023 roku
• -89 084 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Consulting, management & investment group wyniosła 3 161 825 zł.
a
ktywa trwałe to 2 651 879 zł.
a
ktywa obrotowe to 509 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 161 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 194 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 967 449 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -469 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 161 825 zł w 2024 roku.
• 3 170 634 zł w 2023 roku.
• 3 177 054 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Consulting, management & investment group wyniosły 1 967 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 161 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -293 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 967 449 zł w 2024 roku
• 1 972 997 zł w 2023 roku
• 1 969 972 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Consulting, management & investment group wykazała przychody na poziomie 186 550 zł.
Organizacja zarobiła 70 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3197 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3197 zł w 2024 roku
• 919 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Consulting, management & investment group wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Comertrans
posiada 650 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.11.2015 jest
Comertrans
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2015 do 09.11.2015
był Comertrans
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.09.2014 do 09.01.2015 najwięcej udziałów posiadał Comertrans . Jego udziały w tym czasie wynosiły 76%.
Podobne organizacje do
CONSULTING, MANAGEMENT & INVESTMENT GROUP