WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST: JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Organizacja Crawford polska osiągnęła 10 318 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 314 049 zł. Pozostałe przychody to 4204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 178 910 zł.
Strata netto wyniosła 864 861 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -39 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 318 253 zł w 2024 roku.
• 10 459 069 zł w 2023 roku.
• 9 999 138 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -252 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -864 861 zł w 2024 roku.
• -854 691 zł w 2023 roku.
• -747 596 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Crawford polska wynosi -600 tys. zł.
EBITDA Crawford polska wynosi -478 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
312 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -600 213 zł w
2024 roku.
• -140 409 zł w
2023 roku.
• -324 665 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
310 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -477 608 zł w
2024 roku.
• -28 579 zł w
2023 roku.
• -225 304 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Crawford polska wynosi 8 502 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 795 634 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -699 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 502 029 zł w 2024 roku.
• 6 972 713 zł w 2023 roku.
• 6 666 092 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Crawford polska wynosi 1,81%. To oznacza, że firma ma szansę 1,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,248% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,81% w 2024 roku.
• 3,58% w 2023 roku.
• 3,49% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 644 459
zł.
Koszty operacyjne Crawford polska wyniosły 10 914 262
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
490 753 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 644 459 zł w 2024 roku
• 7 523 834 zł w 2023 roku
• 6 841 092 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2024 roku
•
71% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Crawford polska wyniosła 4 189 152 zł.
a
ktywa trwałe to 817 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 371 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 189 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 164 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 024 894 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -362 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 189 152 zł w 2024 roku.
• 4 981 685 zł w 2023 roku.
• 4 827 281 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Crawford polska wyniosły 2 024 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 189 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -151 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 024 894 zł w 2024 roku
• 9 677 423 zł w 2023 roku
• 8 691 648 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 194% w 2023 roku
• 180% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Crawford polska wykazała przychody na poziomie 10 318 253 zł.
Organizacja zarobiła -864 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -864 861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -96 669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Crawford polska wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mbm Investment
posiada 15551 udziałów, które stanowią 99.7% firmy.
Największym udziałowcem od 12.02.2024 jest
Mbm Investment
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2023 do 12.02.2024
był Crawford & Company Emea/a P Holdings Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.12.2009 do 15.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Crawford & Company Emea/a P Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.