SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI ŁĄCZNIE WSPÓŁDZIAŁAJĄCY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM W GRANICACH UMOCOWANIA.
Organizacja Przedsiębiorstwo obsługi pks osiągnęła 1 220 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 220 085 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 867 925 zł.
Zysk netto wyniósł 352 161 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 220 088 zł w 2024 roku.
• 1 095 505 zł w 2023 roku.
• 861 420 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 352 161 zł w 2024 roku.
• 258 677 zł w 2023 roku.
• 126 201 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo obsługi pks wynosi 387 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo obsługi pks wynosi 388 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 386 988 zł w
2024 roku.
• 284 258 zł w
2023 roku.
• 138 687 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 387 781 zł w
2024 roku.
• 285 051 zł w
2023 roku.
• 139 480 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo obsługi pks wynosi 2 615 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
393 401 zł a 4 930 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 289 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 615 436 zł w 2024 roku.
• 2 088 333 zł w 2023 roku.
• 1 303 015 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo obsługi pks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 387 122
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo obsługi pks wyniosły 833 098
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 788 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 387 122 zł w 2024 roku
• 387 227 zł w 2023 roku
• 403 857 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo obsługi pks wyniosła 762 808 zł.
a
ktywa trwałe to 39 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 723 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 762 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 524 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 238 273 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 762 808 zł w 2024 roku.
• 573 302 zł w 2023 roku.
• 440 495 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo obsługi pks wyniosły 238 273 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 762 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 238 273 zł w 2024 roku
• 142 251 zł w 2023 roku
• 141 920 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo obsługi pks wykazała przychody na poziomie 1 220 088 zł.
Organizacja zarobiła 386 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 829 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 352 161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4976 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 829 zł w 2024 roku
• 25 583 zł w 2023 roku
• 12 481 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo obsługi pks wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.