Przychody operacyjne wyniosły 1 738 416 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 606 878 zł.
Zysk netto wyniósł 131 539 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -65 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 738 416 zł w 2024 roku.
• 1 663 032 zł w 2023 roku.
• 1 677 098 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 539 zł w 2024 roku.
• 44 941 zł w 2023 roku.
• 32 595 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT wynosi 143 tys. zł.
EBITDA wynosi 161 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 143 254 zł w
2024 roku.
• 45 039 zł w
2023 roku.
• 32 595 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 160 754 zł w
2024 roku.
• 48 965 zł w
2023 roku.
• 50 184 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji wynosi 2 307 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
622 650 zł a 4 346 041 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -128 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 307 749 zł w 2024 roku.
• 1 812 447 zł w 2023 roku.
• 1 813 737 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 728 424
zł.
Koszty operacyjne wyniosły 1 595 163
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 025 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 728 424 zł w 2024 roku
• 640 309 zł w 2023 roku
• 576 692 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów wyniosła 963 269 zł.
a
ktywa trwałe to 181 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 782 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 963 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 830 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 069 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 963 269 zł w 2024 roku.
• 815 642 zł w 2023 roku.
• 959 482 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania wyniosły 133 069 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 963 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 069 zł w 2024 roku
• 116 981 zł w 2023 roku
• 205 762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja wykazała przychody na poziomie 1 738 416 zł.
Organizacja zarobiła 143 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 715 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4696 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 715 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gurgul Jerzy
posiada 19 udziałów, które stanowią 59.4% firmy.
Gurgul Michał
posiada 13 udziałów, które stanowią 40.6% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2009 jest
Gurgul Jerzy
kontrolujący 59% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2004 do 06.02.2009
był Gurgul Jerzy
kontrolując 59% udziałów.
W okresie od 17.02.2004 do 13.10.2004 najwięcej udziałów posiadał Gurgul Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 56%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA I USŁUG "BUDREM"