Organizacja Park osiągnęła 2 576 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 576 374 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 457 260 zł.
Strata netto wyniosła 880 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 576 374 zł w 2024 roku.
• 3 701 815 zł w 2023 roku.
• 4 148 227 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -219 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -880 887 zł w 2024 roku.
• 389 106 zł w 2023 roku.
• 969 234 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Park wynosi -780 tys. zł.
EBITDA Park wynosi -302 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
196 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -780 179 zł w
2024 roku.
• 419 689 zł w
2023 roku.
• 1 046 359 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
157 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -302 308 zł w
2024 roku.
• 851 879 zł w
2023 roku.
• 1 462 151 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Park wynosi 6 279 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 329 138 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -157 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 279 296 zł w 2024 roku.
• 9 244 973 zł w 2023 roku.
• 11 571 263 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Park wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Park charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 316 246
zł.
Koszty operacyjne Park wyniosły 3 356 553
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 268 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 316 246 zł w 2024 roku
• 229 008 zł w 2023 roku
• 254 126 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Park wyniosła 7 404 243 zł.
a
ktywa trwałe to 3 274 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 129 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 401 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 080 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 321 959 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 404 243 zł w 2024 roku.
• 8 442 144 zł w 2023 roku.
• 7 335 471 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Park wyniosły 1 321 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 404 243 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 321 959 zł w 2024 roku
• 1 481 245 zł w 2023 roku
• 763 678 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Park wykazała przychody na poziomie 2 576 374 zł.
Organizacja zarobiła -861 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -880 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2731 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 120 zł w 2024 roku
• 15 472 zł w 2023 roku
• 13 846 zł w 2022 roku
Organizacja Park wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
P Holding
posiada 24 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.10.2016 jest
P Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2014 do 18.10.2016
był Humphrey Frank Douglas
kontrolując 42% udziałów.
W okresie od 09.05.2008 do 09.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Humphrey Frank Douglas. Jego udziały w tym czasie wynosiły 42%.